同學,你好 這個收入需要補做進去,最好反結(jié)轉(zhuǎn)
我有兩張2020年10月份要紅沖的票沒有紅沖,現(xiàn)在才發(fā)覺,該怎么辦啊,要入賬的嗎,已經(jīng)重開過了,入賬不就賬對不上了嗎
老師,您好! 1.以前年度有個月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了,現(xiàn)在怎么調(diào)整,分錄怎么寫? 2.本年度有兩個月(6月和7月)銷售成本也沒結(jié)轉(zhuǎn),都報了增值稅了,現(xiàn)在是10月份,怎么調(diào)整?(我知道6月已經(jīng)所得稅報了,7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎?因為7到9的所得稅還沒報)
公司銷售商品幾個月來都是不開票銷售,貨款還沒有收到,結(jié)算貨款的時候?qū)Ψ揭箝_票才結(jié)算貨款,之前銷售的時候已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在又開了發(fā)票請問怎么入賬
上個月銷售開專用發(fā)票,6月份退貨,我現(xiàn)在申報季度的稅,為什么系統(tǒng)收入都沒有減我銷售退貨的收入 這個怎么辦
老師,我有一張還沒有收到的銷項票,后面會開票,入賬已經(jīng)做到賬里了,報稅收入填到專用發(fā)票那欄,系統(tǒng)強制不能通過,這個要怎么報
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
不能反結(jié)轉(zhuǎn)了,表都報給公司了,不能改了,還有其他辦法嗎?
同學,你好 那沒有辦法了,賬和申報表就是不一致的