你好,你看下你自己銷售額能手動(dòng)修改吧,你手動(dòng)給他減少。
老師,我們是商貿(mào)公司,我們有個(gè)專門的銷售系統(tǒng),系統(tǒng)里面有含稅銷售和不含稅銷售。我做銷售收入憑證一直是按我們的系統(tǒng)做的。銷項(xiàng)稅額就是含稅-不含稅這樣做的??墒菑?月開始我們系統(tǒng)出現(xiàn)BUG 了。不含稅銷售收入不對(duì)了。我之前稅在未開票收入那里交多了。我想知道我現(xiàn)在可以在未開票收入那里退回來嗎?
老師我們是購買方上個(gè)月購買的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒
老師,我10月份銷售的貨物沒有開票,我做收入了,11月份客戶要求開票,那我10月申報(bào)已經(jīng)申報(bào)未開票收入,11月份我開了發(fā)票,我怎么報(bào)稅申報(bào)呢
老師,請(qǐng)問我購入一批貨物,已收到貨與普票并已入賬,現(xiàn)在這批貨物已銷出,兩個(gè)月后銷貨方要求我將收到的普票退回重開增值稅專票,現(xiàn)普票已退回而專票未收到,請(qǐng)問我這筆業(yè)務(wù)現(xiàn)在該怎么辦?
11月份在國(guó)內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
企業(yè)用專利評(píng)估1000萬做實(shí)繳,不想做攤銷,減值準(zhǔn)備部分也不想計(jì)入利潤(rùn)減少,就是不想少繳稅但無形資產(chǎn)部分想從賬面上做下去,有辦法嗎?
老師你好,公司的對(duì)外投資49萬的股權(quán)三千多點(diǎn)轉(zhuǎn)讓給另外一家公司,請(qǐng)問我們收到這筆款后還需要給對(duì)方開發(fā)票嗎?我們收到的這筆款需要交稅嗎?如果交的話需要交哪些?
為什么要加上對(duì)方確認(rèn)的減值,再減去公允和賬面差額?
老師,我們中了一個(gè)政府的招標(biāo),項(xiàng)目是疫木處置砍伐疫木,請(qǐng)問對(duì)于這個(gè)合同我們需要繳納印花稅么?合同金額是500萬,但是是分期付款的,如果要繳納的話,我們是現(xiàn)在全額繳納還是分期繳納?
老師應(yīng)稅貨物發(fā)生時(shí)間如何確定
老師23年的投資款印花稅補(bǔ)申報(bào)怎么報(bào)?
老師,我們建筑公司收到一筆由A政府撥付的工程款100,豁免20,從我們對(duì)公賬轉(zhuǎn)至由政府設(shè)立的B產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,我們開工程服務(wù)票給B發(fā)展有限公司80,這要怎么做賬務(wù)處理呢(到二級(jí)明細(xì))
老師,我們到貨是115克,787,52令,1.32噸。我可以入庫成120克,787,52令,來票115克,入庫120克,開票出去120克可以嗎?,
老師,廣告公司安裝部門購買的萬能膠、刷子、水等都分別計(jì)入什么科目?
老師,研發(fā)部門購買的電腦配件,應(yīng)怎么入賬,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的哪個(gè)科目呢
可以改的 我以為系統(tǒng)自己會(huì)算出來,它不算出來,我不敢算
修改就可以的,自己修改一下。