不超過30萬一起合計(jì)填入—免稅銷售額下面的小微企業(yè)免稅銷售額,對(duì)的
小規(guī)模一季度不超45萬,增值稅報(bào)表收入填在小微企業(yè)免稅銷售額那一欄對(duì)嗎?
季度銷售40萬,開具了40萬普票,符合小微企業(yè),需要填寫到小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額嗎?正常不超45萬也是免增值稅吧?必須填免稅銷售額里嗎?
老師,問一下,小規(guī)模企業(yè) ,增值稅申報(bào)表:開票收入和不開票收入全填在小微企業(yè)免稅銷售額里,對(duì)嗎 第四大欄免稅銷售額
老師您好,小規(guī)模納稅人銷售眼鏡公司與分公司合并報(bào)表,季度不超過30萬。 這是小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)主表,想咨詢一下月收入不超過10萬,都是開的普票,為什么不填到第3欄次.(我們是小微企業(yè)) 而是填到第(四)免稅銷售額,小微企業(yè)免稅第10欄呢
殘保金在職職工人數(shù)一直以為需保留整數(shù)以往申報(bào)都是保留的整數(shù)核查了一下都是大于實(shí)際的必入15.98填報(bào)的就是16人,全部都是低于30人在免征范圍內(nèi)的以往已經(jīng)申報(bào)的殘保金可以不做更正了嗎不涉及稅款問題
老師,這兩種做賬方式有什么區(qū)別?
老師,其他應(yīng)收款貸方有余額,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額可以填負(fù)數(shù)嗎
老師,請(qǐng)問其他人轉(zhuǎn)進(jìn)來備注的投資款是入實(shí)收資本科目可以的嗎
科目余額表里四月應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額不等于4月銀行流水里付的工資社保公積金,這可能是因?yàn)槭裁磳?dǎo)致的呢
交接工作,除了要錄入余額表所有科目的初始余額,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,總賬,明細(xì)賬這些要錄入嗎
勞務(wù)派遣5%差額征稅享受30萬以內(nèi)免稅的政策嗎
下列各項(xiàng)中,需要預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出的有,A銷售預(yù)算,B直接材料預(yù)算,C制造費(fèi)用預(yù)算,D生產(chǎn)預(yù)算,這題選BC,請(qǐng)問生產(chǎn)預(yù)算是不包含現(xiàn)金,只下達(dá)生產(chǎn)量,但是生產(chǎn)預(yù)算是包含直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算和制造費(fèi)用預(yù)算,這不是沖突了嗎?
如何在電子稅務(wù)局開具發(fā)票明細(xì)請(qǐng)清單
稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里的本期金額填什么數(shù)據(jù)
上個(gè)季度無票收入忘記帶入了,這個(gè)季度一起補(bǔ)上可以嗎
這個(gè)季度一起補(bǔ)上可以。