如果是連續(xù)的話,你就寫001-003這種
老師,上午好!請(qǐng)問在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入這里,同一張報(bào)關(guān)單號(hào)有開多張發(fā)票,出口發(fā)票號(hào)這里是填該報(bào)關(guān)單號(hào)所開具的所有發(fā)票號(hào) 還是貨物對(duì)應(yīng)這張發(fā)票號(hào)?謝謝!
出口申報(bào)匯率配置什么時(shí)候需要用到?你好是不是說我一張出口對(duì)應(yīng)3張進(jìn)貨明細(xì),就是出口一單是一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)20200100000001,3張進(jìn)貨明細(xì)就是也用同一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)20200100000001,但是序號(hào)不同00000001,00000002,00000003,申報(bào)批次我用同一個(gè)010, 然后我2張出口明細(xì)對(duì)應(yīng)一張進(jìn)貨明細(xì),是不是2張出口明細(xì)不同關(guān)聯(lián)號(hào)然后一張進(jìn)貨明細(xì)拆分成不同關(guān)聯(lián)號(hào)202001000000001,202001000000002,不同序號(hào)00000001,00000002,但還是同一個(gè)批次010,金額數(shù)量也拆分,然后多對(duì)多就是出口100和50對(duì)應(yīng)進(jìn)貨70和80就是100一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)202001000000001,70和30同一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)202001000000001,然后序號(hào)就是00000001,00000002但是批次還是010對(duì)嗎?
你好老師,請(qǐng)問出口貨物開票是根據(jù)報(bào)關(guān)單的貨物數(shù)量開嗎?還是每個(gè)訂單號(hào)都分別開票呢?因?yàn)槊恳粡垐?bào)關(guān)單上都有多個(gè)訂單。
貿(mào)易型出口企業(yè),委托貨代進(jìn)行出口報(bào)關(guān)的,但是報(bào)關(guān)單上是委托公司的名字,這個(gè)在退稅申報(bào)時(shí)要填寫代理出口貨物證明號(hào)嗎
老師,請(qǐng)教一下,出口退稅在線申報(bào)中的,出口貨物報(bào)關(guān)單管理必須上傳報(bào)關(guān)單嗎?沒有上傳,直接在貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表中填寫可不可以?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
請(qǐng)問如果不連續(xù)呢?
001、002 005、007 這種 或者寫幾個(gè)主要的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快