你好這個需要去更正申報個稅,然后再更正申報匯算。
公司為了避稅虛開員工工資被投訴了如何處理
老師,公司被個人申訴虛報工資,稅務(wù)系統(tǒng)有處理期限限制嗎?
老師,公司申報個稅被申訴了,員工用朋友銀行卡代收工資,員工自己銀行卡有問題,工資是甲方代發(fā)的,公司是做建筑綠化施工的,現(xiàn)接到專管員電話,公司個稅有人申訴,這種我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?被申訴了對公司有影響沒有?
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
個體戶查進(jìn)項票在哪里查
老師他申訴前還沒有申報6月的個稅,我現(xiàn)在把6月的個稅申報完,申報合計數(shù)和實發(fā)工資數(shù)已經(jīng)一致,這樣也需要再更正申報嗎?因為5月申報數(shù)比實發(fā)工資數(shù)少申報了,我6月申報的金額就是5月多發(fā)的那部分,這樣正好申報合計數(shù)和實發(fā)工資數(shù)是一致的。
你好,你應(yīng)該按照實際來申報,就是說這個人6月份如果是屬于你們的,你可以申報,不是你們的你就應(yīng)該更正。扣掉這個人。
老師我原來申報的金額是當(dāng)月核算工資的金額,不是實發(fā)工資的金額,我們5月15號前申報4月的工資嗎,比如4月核算是1000,我申報的金額也是1000,因為公司都是每月15號就發(fā)工資,5月人事把工資給員工少算,我是按照少算工資的數(shù)額申報的,后期人事又重新算的工資,發(fā)工資時是按后算的工資表發(fā)的工資,這樣5月申報數(shù)和實發(fā)數(shù)就不符了,員工都是申報數(shù)比實發(fā)數(shù)要小,所以我這個月申報6月的個稅數(shù)就是5月少申報的金額,這樣我正好是實發(fā)工資金額和申報金額總額是一致的
你好你要去更正申報,明白嗎?
你發(fā)的多了,申報的少了,要去更正申報。
離職的員工是7月6號離職的,實質(zhì)上他還有6月和7月工資沒發(fā)呢
老師您大便把電話給我嗎?我電話給你溝通一下,
你好,這個學(xué)堂不允許了。不能私下聯(lián)系。 他沒有發(fā)的部分,你做計提但是不要給他申報。等實際發(fā)放之后再申報。
打錯字了,方便電話溝通嗎?
你好,這個學(xué)堂不允許了。不能私下聯(lián)系。
我以前是按計提數(shù)申報的,所以才出現(xiàn)這種情況,我想以后按實發(fā)數(shù)申報,這樣我這個月正好把5月多發(fā)工資沒有申報的金額給申報了,正好是申報金額總數(shù)和實發(fā)工資數(shù)一致,只是總金額一樣,分開看就不一樣了,你明白我的意思嗎,因為6月的工資還沒發(fā)呢,實際這個月申報的也是5月計提已經(jīng)實發(fā)的工資嗎?這種情況我還需要去更正嗎?
就相當(dāng)于我把5月實發(fā)工資拆開了2次申報的
你好,老師建議你還是更正。因為還是會出現(xiàn)上面說的, 被員工舉報的情況