你好,,你這個沒有拿到發(fā)票,先不用做賬。
上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進項稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項稅,沒有任何附件。
老師,我進項發(fā)票還沒抵扣先入賬,進項稅金是不是先計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
當(dāng)月沒有銷項,但是已經(jīng)認證了進項發(fā)票,這種情況,應(yīng)交稅費是掛“應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額”還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
業(yè)務(wù)招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應(yīng)交稅費要不要做待抵扣進項稅額,這個是不能抵扣進項,是直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額。還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額?
老師,當(dāng)月沒有銷售收入,沒開票出去,但是有買材料有進項發(fā)票開進來,收到發(fā)票的時候做了會計分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額嗎?還是下個月轉(zhuǎn)?
剛剛開設(shè)工會銀行賬戶,剛申報繳納一個季度的工會經(jīng)費兩千多元,想問一下,工會賬戶只能用工會返還的繳納過的百分之六十經(jīng)費發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個配件再去安裝 買入的時候開的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
小規(guī)模納稅人公司銷售商品應(yīng)交稅費報表上應(yīng)該按照3%算,還是按照1%算。
請問我在電子稅務(wù)局上簽三方協(xié)議 選擇開戶銀行的時候下拉欄里面沒有我的開戶銀行怎么辦
老師,請問一下如果交兩塊印花稅,合同金額需要填多少
請問合伙企業(yè)扣的經(jīng)營所得個稅是得向投資人收回是嗎?賬務(wù)怎么處理?
2025第一個季度虧損,第二個季度盈利,交所得稅是不是要彌補以前虧損
老師,請問,公司已經(jīng)沒有人員買社保了,還需要進行申報嗎?
老師,公司業(yè)務(wù)支付個人的運費 沒有發(fā)票怎么入賬
老師您好,我有3個問題:1:我的車租給公司,我在個稅APP上可以開發(fā)票嗎?2:開票的收入是報個稅時需要公司代扣代繳嗎,3:應(yīng)該申報其他財產(chǎn)租賃所得,是嗎
可是結(jié)算單都過來了,要掛賬
你好,你可以先借庫存商品暫估貸應(yīng)付賬款。
這個是租賃機械設(shè)備款
的結(jié)算單掛賬
你好,你借管理費用-租賃費,貸應(yīng)付賬款。
含稅金額
你好可以的你按含稅
等票收到分錄怎么寫
你好,紅字沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。
應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅,什么情況下用這個
你好,這個是自己設(shè)置的?,F(xiàn)在會計上面并沒有這個科目