你好,你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司租用個(gè)人的車(chē)辦公使用,合同約定該車(chē)產(chǎn)生的所有費(fèi)用由公司承擔(dān),但個(gè)人不能提供發(fā)票給公司,請(qǐng)問(wèn)我們可以用個(gè)人寫(xiě)的收據(jù)入賬嗎?如果可以租金能在所得稅前扣除嗎?還有需要代扣個(gè)人所得稅嗎?謝謝老師!
老師,我們公司向個(gè)人租了間直播間,房租發(fā)票需要我們公司自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)我們公司承擔(dān),這筆稅費(fèi)(房東抬頭的個(gè)人所得稅等附加稅)入什么費(fèi)用較好?
老師你好 我們公司請(qǐng)講師講課 支付勞務(wù)報(bào)酬 發(fā)票是公司去代開(kāi)的,是不是付款時(shí)先按不含增值稅入費(fèi)用 借銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸個(gè)稅 銀行。員工那著發(fā)票和完稅證明報(bào)銷(xiāo)增值稅和附加稅時(shí) 借銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)(增值稅)借銷(xiāo)售費(fèi)用-其他(附加稅) 待銀行 這個(gè)順序您看對(duì)嗎
我公司為培訓(xùn)機(jī)構(gòu),現(xiàn)外聘一批老師,需發(fā)放勞務(wù)費(fèi)。如果讓老師在“楚稅通”自行開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是需要老師先預(yù)繳增值稅及附加稅的,那么個(gè)稅這塊是由我公司代扣代繳嗎?老師可以自己申報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里申報(bào)?
老師 問(wèn)您個(gè)問(wèn)題 我公司4月取得一張個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票(保潔費(fèi))1200元,不含稅金額1188.12,稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29(上面是增值稅和城建稅),是保潔去代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候繳納的,我公司承擔(dān)這部分開(kāi)票稅費(fèi)12.29。在同月支付給保潔保潔費(fèi)1200+開(kāi)票稅費(fèi)12.29=1212.29元,代開(kāi)發(fā)票的個(gè)稅我公司也承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅怎么計(jì)算,基數(shù)是什么,我公司承擔(dān)的這些稅費(fèi)需要所得稅納稅調(diào)增嗎
您好!老師麻煩問(wèn)一下我印花稅是按照價(jià)款來(lái)交還是價(jià)稅合計(jì)金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點(diǎn)成本票也沒(méi)有,申報(bào)第二季度稅后,會(huì)被查嗎?應(yīng)該沒(méi)事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤(rùn)累計(jì)50萬(wàn),總以前年度虧損彌補(bǔ)以后不用交所得稅了,第二季末累計(jì)利潤(rùn)30萬(wàn),也是從以前年度虧損彌補(bǔ),那么我這兩個(gè)季度一共從虧損里彌補(bǔ)了80萬(wàn)嗎?我總感覺(jué)哪里好像不太對(duì),怪怪的感覺(jué)…第二季度末其實(shí)累計(jì)數(shù)啊
老師,水電費(fèi)怎么分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅,小規(guī)模專(zhuān)業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,有票收入20萬(wàn),無(wú)票收入50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填?
老師,我問(wèn)下稅務(wù)局申報(bào)表錯(cuò)誤更正的問(wèn)題,第1個(gè)是最終更改后的報(bào)表,第2個(gè)和第4個(gè)是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對(duì)的嗎
老師,手續(xù)費(fèi)發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個(gè)季度因?yàn)槔习鍥](méi)有拿流水和回單來(lái),做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報(bào)表更正呢?還是這個(gè)季度補(bǔ)做就可以了呢
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司5月和6月的工資都沒(méi)發(fā),個(gè)稅申報(bào)是正常報(bào)還是零申報(bào)?
老師,第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表有誤,但現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了24年的年報(bào),要怎么更正24年的年報(bào)呢?