不能自己申報,需要在你們的個稅申報系統(tǒng)里面,按照勞務(wù)費給老師代扣代繳個稅。
老師,我公司跟一個人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費,然后在20年才去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統(tǒng)代扣代繳那個人勞務(wù)費的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
個人給我公司提供一次勞務(wù),勞務(wù)報酬一萬六,公司支付勞務(wù)報酬時需要給他申報勞務(wù)報酬的個人所得稅并代扣代繳稅款嗎?還是讓他自己去稅務(wù)局代開發(fā)票給我公司,預(yù)交稅款時是收入x(1-0.2)x0.2嗎?謝謝老師
我公司為培訓機構(gòu),現(xiàn)外聘一批老師,需發(fā)放勞務(wù)費。如果讓老師在“楚稅通”自行開勞務(wù)費發(fā)票,是需要老師先預(yù)繳增值稅及附加稅的,那么個稅這塊是由我公司代扣代繳嗎?老師可以自己申報個稅嗎?在哪里申報?
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
這個個稅可以由我們公司承擔嗎?比如老師勞務(wù)費2000,增值稅、附加稅、個稅都由我公司承擔,老師凈得2000,可行嗎
可以啊,但是你們承擔的這些稅費不能稅前扣除。
什么叫不能稅前扣除啊
意思就是說不能抵扣企業(yè)所得稅。
但有個問題,如果他開的勞務(wù)費發(fā)票是2000,個稅240(由我公司承擔)那我申報個稅時還是按2000嗎?
你還是按照2000申報,個稅你只是不扣他的就行,相當于自己出了
那老師開票時必須先預(yù)繳增值稅及附加稅吧?還是說我們機構(gòu)也可以繳
增值稅和附加稅是在稅務(wù)局交的。
增值稅和附加稅可以由我機構(gòu)承擔嗎?
原則上這個費用應(yīng)該是開票方來承擔的,你們不能承擔。