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老師 問您個(gè)問題 我公司4月取得一張個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票(保潔費(fèi))1200元,不含稅金額1188.12,稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29(上面是增值稅和城建稅),是保潔去代開發(fā)票的時(shí)候繳納的,我公司承擔(dān)這部分開票稅費(fèi)12.29。在同月支付給保潔保潔費(fèi)1200+開票稅費(fèi)12.29=1212.29元,代開發(fā)票的個(gè)稅我公司也承擔(dān)。請(qǐng)問個(gè)稅怎么計(jì)算,基數(shù)是什么,我公司承擔(dān)的這些稅費(fèi)需要所得稅納稅調(diào)增嗎

2025-05-09 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-09 14:38

1188.12-800)×20%按照這個(gè)來。你們單位承擔(dān)的額外的稅費(fèi),需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶8541 追問 2025-05-09 14:45

公司承擔(dān)這兩部分稅費(fèi)并不影響個(gè)稅的申報(bào)基數(shù)是嗎,還是按照不含稅收入1188.12去申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-09 14:48

不影響的還是按照發(fā)票的不含稅金額。

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快賬用戶8541 追問 2025-05-09 14:48

感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-09 14:49

不用客氣工作愉快

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1188.12-800)×20%按照這個(gè)來。你們單位承擔(dān)的額外的稅費(fèi),需要納稅調(diào)增。
2025-05-09
同學(xué)你好,你可以這樣簽訂合同, 就寫到手價(jià) =1200 不論個(gè)人承擔(dān) 還是公司 承擔(dān),交個(gè)稅的金額是一樣的=100 那么,稅前是 1300元 因此,你簽訂合同時(shí),就寫 個(gè)稅由個(gè)人承擔(dān), 那么,你交了后,發(fā)工資時(shí),扣了100元就行, 給他 1100
2024-10-31
您好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 代繳的個(gè)稅是以稅單作為費(fèi)用科目的憑證附件入賬 所得稅匯算清繳時(shí)此筆代繳個(gè)稅是要做匯算調(diào)增
2020-12-14
按稅負(fù)計(jì)算該公司1月需要繳納的增值稅是(180000%2B5500%2B7900)*1.15%=2224.10
2022-10-06
同學(xué)你好 問題不完整
2023-04-17
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