你好,你是說總公司代收了2萬,然后你們給總公司開了1.8萬的發(fā)票是嗎
老師,是這樣的,我們公司和勞務(wù)公司簽訂了一年的合同,服務(wù)期限從2019年7月份到今年的6月份,然后七月份他們就給我們開了一年總金額的發(fā)票9萬,我們也付款了,這個90萬我們可以一次性入成本費(fèi)用嗎?
請問老師,我們公司與人力資源公司簽訂了勞務(wù)派遣合同,到月底付給人力資源公司2萬元費(fèi)用,人力資源公司可以把這2萬元都給我們公司開成:稅率為6%,發(fā)票項(xiàng)目名稱是勞務(wù)費(fèi),的增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,我們收入合同剛開始是跟總公司簽訂的,但是今年收入打到現(xiàn)在這個公司了,成本都進(jìn)總公司了,現(xiàn)在就導(dǎo)致我們?nèi)背杀酒?,我們現(xiàn)在是總公司司給我們每月往回開成本票,想問一下老師這樣做合理嗎?
老師,我們收入合同剛開始是跟總公司簽訂的,但是今年收入打到現(xiàn)在這個公司了,成本都進(jìn)總公司了,現(xiàn)在就導(dǎo)致我們?nèi)背杀酒?,我們現(xiàn)在是總公司司給我們每月往回開成本票,想問一下老師這樣做合理嗎?
老師,您好,我公司是建筑公司一般納稅人,接A公司分包一個100萬工程給我們,合同簽訂100萬,但是A公司要扣費(fèi)用10萬元,只給90萬我們?請問我們應(yīng)該開多少錢發(fā)票?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦!)
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
是的,給總公司又開具1.8萬3稅點(diǎn)專票
你好對于你們來說就是1.8萬,
并不是,這個工程是2萬,我們實(shí)際收到了1.8萬,然后我想知道這次的成本是多少
您好,這個就要看你們?yōu)榱诉@個項(xiàng)目支付了多少人工,材料等。這個老師從你給的信息確認(rèn)不了。
人工材料暫不考慮,只考慮現(xiàn)在開票和到款這部分
你好,你開票出去,這是你的收入,不是成本。 你也可以從分錄上理解,借應(yīng)收賬款18000貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 這個和成本無關(guān)了
然后收到錢,借銀行存款,18000貸,應(yīng)收賬款18000,就可以了。開票沒有和成本產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。