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老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?

2025-07-11 23:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 23:23

您好,這個(gè)好辦的,多記增值稅,就是少計(jì)收入了 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 0.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -0.3 分錄都在貸方,一正一負(fù)

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快賬用戶(hù)5130 追問(wèn) 2025-07-11 23:29

老師,我可以記到七月份嗎?實(shí)際沒(méi)有繳納增值稅,在免稅范圍以?xún)?nèi)

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快賬用戶(hù)5130 追問(wèn) 2025-07-11 23:30

或者記到6月份,我的稅還沒(méi)報(bào)完

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齊紅老師 解答 2025-07-11 23:31

您好,可以的哦,就寫(xiě)在6月

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快賬用戶(hù)5130 追問(wèn) 2025-07-11 23:43

好的,謝謝老師

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快賬用戶(hù)5130 追問(wèn) 2025-07-11 23:44

老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和借,貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-12 02:41

您好,對(duì)的,營(yíng)業(yè)外收入,這是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,結(jié)轉(zhuǎn)后無(wú)余額

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2021-07-14
借預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。然后,你的所得稅沒(méi)有申報(bào)吧?匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增。
2024-05-10
計(jì)提加計(jì)抵減額: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減額) 貸:其他收益 / 營(yíng)業(yè)外收入 實(shí)際抵減應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減額) 對(duì)于稅局要求調(diào)整的這 10000 元營(yíng)業(yè)外收入,由于是更正以前年度,需通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 科目處理,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減額) 10000 貸:以前年度損益調(diào)整 10000 同時(shí),調(diào)整因該事項(xiàng)對(duì)企業(yè)所得稅的影響(假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為 25% ): 借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 2500 最后,將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)”: 借:以前年度損益調(diào)整 7500 貸:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 7500 若企業(yè)還需調(diào)整盈余公積(按凈利潤(rùn) 10% 計(jì)提 ): 借:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 750 貸:盈余公積 —— 法定盈余公積 750
2025-03-10
那就把賬上少記的這個(gè)收入補(bǔ)上就行了,然后申報(bào)系統(tǒng)按照正確的收入填寫(xiě)申報(bào)。
2024-01-15
借應(yīng)收賬款 10 借庫(kù)存現(xiàn)金 -10
2021-12-09
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