借庫存商品貸,貸,待處理財(cái)產(chǎn)損益, 借,待處理財(cái)產(chǎn)損益,借,管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
你好老師,公司內(nèi)賬期初商品庫存沒有錄入,現(xiàn)在商品出現(xiàn)了負(fù)數(shù),老板說期初的東西都是公司沒有成立時(shí)候在別人那里拿的散件,記不清楚了,能不能把負(fù)數(shù)商品,填寫一個(gè)期初數(shù),然后成正數(shù),然后這個(gè)月底盤一次庫存,把所有產(chǎn)品盤一遍,多了就盤盈少了就盤虧這樣可以嗎?然后從11月份開始根據(jù)盤好的庫存開始一進(jìn)一出呢
老師,發(fā)現(xiàn)1月份賬出庫存商品的時(shí)候,只做了金額,忘記做數(shù)量了,現(xiàn)在庫存商品里數(shù)量多了,請(qǐng)問該怎么處理
2.18號(hào)去盤的庫存,1月建的賬,庫存商品期初余額0,1發(fā)生的庫存商品采購和銷售都正常入賬,現(xiàn)在怎么做賬才能讓賬上庫存商品和2月18號(hào)盤庫的對(duì)上呢
老師,我們之前盤點(diǎn)盤虧了很多,結(jié)果現(xiàn)在出庫發(fā)現(xiàn)庫存很多貨,但是系統(tǒng)沒有貨了,那是不是當(dāng)時(shí)庫存掃少了,之前做了盤虧單,盤虧了很多,那現(xiàn)在沒庫存,能做盤盈單嗎?還是補(bǔ)庫存?但是之前做了很多盤虧單了碼,想著現(xiàn)在做盤盈單是不是好一點(diǎn)?
盤點(diǎn)建賬后,已做了很多賬務(wù),又發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)時(shí)少記了部分庫存商品,該怎么處理
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請(qǐng)問公允價(jià)值變動(dòng)損益和公允價(jià)值變動(dòng)收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價(jià)值變動(dòng)收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務(wù)會(huì)強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個(gè)目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
支付社保費(fèi)13358.24元,其中只有一個(gè)人的個(gè)人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
自己車高速過路費(fèi),在哪里開發(fā)票
老師,工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來分別核算的
為什么減管理費(fèi)用啊
因?yàn)楸P盈的資產(chǎn)大部分是平時(shí)收發(fā)計(jì)量管理不善的原因。
那后來再買呢,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
你好,銷售出去這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本的
這樣做,管理費(fèi)用減少,主營業(yè)務(wù)成本成本增加,本期利潤相當(dāng)于不變啊
然后增加了確認(rèn)收入的利潤
是這樣嗎
是啊 就是這個(gè)意思的