你好; 你們采購和銷售都正常入賬了沒有。 你期初 有沒有庫存的??
老師好,請問一下,我的公司是銷售煙酒的公司,20年10月份開業(yè),有進(jìn)貨和銷售煙酒,但是一直沒有做好健全的賬務(wù),現(xiàn)在購買了管家婆進(jìn)銷存軟件,想從3月份起正式建帳,想問一下,現(xiàn)在盤點好的庫存商品是應(yīng)該直接錄入庫存情況的期初數(shù)據(jù),還是應(yīng)該把現(xiàn)庫存的商品錄入在購進(jìn)商品中,才能生成出正確的利潤報表呢?
2.18號去盤的庫存,1月建的賬,庫存商品期初余額0,1發(fā)生的庫存商品采購和銷售都正常入賬,現(xiàn)在怎么做賬才能讓賬上庫存商品和2月18號盤庫的對上呢
庫存商品賬實嚴(yán)重不符,存貨計價方法采用月末一次加權(quán)平均發(fā),導(dǎo)致現(xiàn)在月初庫存商品賬上單價和實際生產(chǎn)成本的單價有很大的差額,這個要怎么處理好呢?
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進(jìn)銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)、購進(jìn)商品取得專用發(fā)票,進(jìn)價金額43290元,進(jìn)項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價。要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進(jìn)銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進(jìn)價金額。
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進(jìn)銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)、購進(jìn)商品取得專用發(fā)票,進(jìn)價金額43290元,進(jìn)項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價。要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進(jìn)銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進(jìn)價金額。上面的業(yè)務(wù)的會計分錄怎么寫還有要求里面的題目怎么做
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
前期庫存都是亂的,以前也沒有入庫單和銷售單,銷售就是按照客戶訂貨的訂單發(fā)貨
賬上期初沒有余額,2月18號才去盤的庫,1月建的賬
?你好; 那你 盤點庫存 去做建賬才行的 ;不然沒法處理的??
2月18號庫存才盤點出來,1月份庫存商品按照0余額已經(jīng)建賬了,現(xiàn)在要怎么把賬上的和2月18號庫存對上
?你好 ;? ? ? ?那你就得去盤點 看差異在哪里。 是少入庫了 還是多出庫了? 什么原因造成的 才能去處理??