您好,前面收到是怎么做賬的
老師,之前的貨款記入應(yīng)收賬款,現(xiàn)在對方不要票,錢也不需要退回,該如何記賬
老師好,我們銀行賬戶收到了退回的一筆押金,按常理是沖掉以前的“其他應(yīng)收款—XX”,可是以前的會計是手工賬,老板支付時是用現(xiàn)金交的押金,估計沒告訴會計,所以未記有這筆賬,請問如何處理呢
老師,有一筆保證金,當時支付的時候沒有單獨做其他應(yīng)收款,用了其他的科目,現(xiàn)在對方把保證金退回給我們了,這筆款怎么做賬
老師,咨詢下,公司有筆租金收入沒入賬,現(xiàn)在要退租金,從公賬上退,記的其他應(yīng)收款,這樣合適不,其實質(zhì)是退人家的,該如何記合適呢
老師,20年有筆回單收款3690(其中含1000押金),今年要退這筆押金,我查了當時的分錄:借:銀行存款3690貸:應(yīng)收賬款3690;現(xiàn)在要退,這要怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫?押金不是要入其他應(yīng)付款科目嗎
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
個體戶查進項票在哪里查
請問,公司出具審計報告,給來給出報告人員支付的住宿費用請問計入什么科目
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
老師,我們交的房費的發(fā)票,對方開的是物業(yè)費,可以不,發(fā)票是后來開進來的,之前做賬做的都是房費
你好老師,這個是內(nèi)部賬,原來就是記了個流水,這個月,我們用財務(wù)軟件做內(nèi)部賬,然后就有一次押金要退
意思是這個押金前沒有做賬,現(xiàn)在收到這個錢了,是吧
是的,老師
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入