情況一:王峰代企業(yè)墊付保費(fèi)(企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用 ) 收到代付款時: 借:銀行存款 10000 貸:其他應(yīng)付款 - 王峰 10000 取得保險發(fā)票,確認(rèn)費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(看保險用途 )10000 貸:應(yīng)付賬款 - 保險公司 10000 還款給王峰: 借:其他應(yīng)付款 - 王峰 10000 貸:銀行存款 10000 情況二:王峰代客戶 / 自身支付(企業(yè)代收代付 ) 收到代付款: 借:銀行存款 10000 貸:其他應(yīng)付款 - 王峰 10000 轉(zhuǎn)給保險公司(附轉(zhuǎn)賬憑證 ): 借:其他應(yīng)付款 - 王峰 10000 貸:銀行存款 10000
老師,我們公司是在天貓開店的,天貓每次充值直通車都只能支付寶掃碼支付,不能用公戶直接轉(zhuǎn)賬,我們都是直接公戶轉(zhuǎn)給個人,個人在拿發(fā)票來報銷,轉(zhuǎn)給個人時會計分錄寫借其他應(yīng)收款-個人,貸銀行存款,收到票再沖減其他應(yīng)收款,我感覺不太好,我想問下其他天貓店在會計上都是怎么處理這樣的問題的,怎么可以不經(jīng)過個人賬戶
老師好,我們公司上個月給員工交養(yǎng)老保險的時候人家說是不能用對公的卡交,所以就把錢轉(zhuǎn)到個人卡上啦,摘要還寫的是1-8月份養(yǎng)老保險金,我剛看到,按這個轉(zhuǎn)出去的回單的話只能看出來是單位給收款方一個人交的養(yǎng)老保險金,可實(shí)際上是交的單位好多人的,請問老師,這個該怎么做項羽處理呢?
老師好,我們是事業(yè)單位,基本戶收到財政局通過集中支付方式劃撥的單位部分的五險一金以及基本戶支付給社保局,財務(wù)會計與預(yù)算會計應(yīng)如何做分錄?代扣代繳個人部分時又要如何做分錄,應(yīng)剛接觸不太懂,麻煩老師能詳細(xì)解答一下,謝謝! 在線急等!?。〖钡龋。?!
你好,老師,我們地方財政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級財政撥款收入,但有一個退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎斦艿疆?dāng)?shù)厣鐣kU基金管理局,不經(jīng)過我們單位基本戶的,所以我這邊沒記這條,但是財政是通過直接支付到社會保險基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對賬有差異,請問這個我這邊要怎么記賬?
你好,老師,我們地方財政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級財政撥款收入,但有一個退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎斦艿疆?dāng)?shù)厣鐣kU基金管理局,不經(jīng)過我們單位基本戶的,所以我這邊沒記這條,但是財政是通過直接支付到社會保險基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對賬有差異,請問這個我這邊要怎么記賬?
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導(dǎo)
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計入財務(wù)費(fèi)用,可以計入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
就是王峰的款必須掛他個人是吧
對的 這個掛個人哦
老師還有個問題就是這個月單位凈利潤是12萬,這個凈利潤需要做處理么,或者別的分錄之類的
凈利潤不需要特殊處理 結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
老師還有個問題就是如果之前有賬務(wù)處理錯誤,現(xiàn)在調(diào)整,用不用手寫調(diào)賬說明還是就在摘要里備注就可以
同學(xué)你好 對的 這樣就可以
意思就是直接備注就可以是吧
對的 直接備注就行
老師就是小規(guī)模開了專票交增值稅,有個城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)要交,其他的普票和教育附加稅免,做憑證免得這個稅做不做分錄了
免稅的就不需要做的哦
如果時普通發(fā)票免稅是不是要做營業(yè)外收入
增值稅的話要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入