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老師當(dāng)月收入過高,可以暫估其他應(yīng)支出的費(fèi)用嗎?

2025-07-10 11:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 11:24

您好,這種暫估成本好些

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您好,這種暫估成本好些
2025-07-10
你好,暫估入賬的時候,貸方 應(yīng)當(dāng)是? 應(yīng)付賬款—暫估,而不是? 其他應(yīng)收款的?
2024-04-22
你好這個可以調(diào)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款調(diào)為正數(shù),“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余 預(yù)付款項(xiàng) =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備
2021-05-27
你好,現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借:管理費(fèi)用--暫估(紅字) 貸:其他應(yīng)付款--暫估(紅字) 然后按發(fā)票金額入賬 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2022-01-04
你好 可以 匯算清繳調(diào)增
2021-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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