可以做到勞務(wù)成本的
建筑勞務(wù)公司,資產(chǎn)負(fù)債表里存貨余額是勞務(wù)成本借方余額,導(dǎo)致數(shù)額較大因?yàn)橛?jì)提工資是 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款, 公司因?yàn)闆]有收款和開始所以沒有確認(rèn)收入。這個(gè)需要如何處理應(yīng)對(duì)處理?
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
建筑服務(wù)業(yè)做項(xiàng)目,是不是要項(xiàng)目完工才確認(rèn)收入,項(xiàng)目沒有完工之前收到的錢是按預(yù)收賬款,不能項(xiàng)目沒有完工之前就確認(rèn)收入,收一筆款就確認(rèn)收入這樣可以嗎?
您好老師,弱電安裝公司,項(xiàng)目人員的工資計(jì)提時(shí)不確定是哪個(gè)項(xiàng)目的,沒有計(jì)入工程施工,直接計(jì)處勞務(wù)成本可以不?就是計(jì)提工資時(shí):借:勞務(wù)成本,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),做:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,這樣可以嗎?
我們公司有個(gè)項(xiàng)目工人要付工資,但是勞務(wù)公司還沒確定,我們就直接給他們付了工資,后來勞務(wù)公司確定了,這種情況我提前付的工資是直接計(jì)入工程施工成本,還是掛勞務(wù)公司的借款,這種提前付給個(gè)人,掛勞務(wù)公司的借款可以么
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
主營業(yè)務(wù)成本下面的人員工資可以嗎?這樣的話成本就比收入大,這樣可以嗎?
先計(jì)入勞務(wù)成本,結(jié)算收入的時(shí)候再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
勞務(wù)成本的一級(jí)科目是什么?
勞務(wù)成本的一級(jí)科目就是勞務(wù)成本
那購買的材料,配件,這個(gè)怎么處理?
在結(jié)算收入前勞務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)用的還是計(jì)入勞務(wù)成本-材料費(fèi)
勞務(wù)成本屬于什么類?用的是會(huì)計(jì)學(xué)堂的那個(gè)快賬,科目代碼是什么?
勞務(wù)成本就是生產(chǎn)成本科目.5201
快賬沒有這個(gè)科目代碼,能取上數(shù)嗎?
4001是生產(chǎn)成本可以嗎?
自己設(shè)置一下取數(shù)公式就行
這個(gè)怎么取數(shù)?
那個(gè)要找你的系統(tǒng)客服設(shè)置公式哈,沒法遠(yuǎn)程的