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老師公司付廣聯(lián)達軟件服務(wù)費六萬多,他們?nèi)麻_的專用發(fā)票,七月發(fā)票拿來付款,這個分錄怎么做

2022-07-27 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-27 13:48

你好,這個軟件是你們單位自己使用的嗎?

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快賬用戶5831 追問 2022-07-27 13:49

嗯嗯,是我們使用

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齊紅老師 解答 2022-07-27 13:49

借無形資產(chǎn) 進項 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-07-27 13:49

三月份開始使用的,三月份到七月份的,你可以一次補上。

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快賬用戶5831 追問 2022-07-27 13:53

是服務(wù)費,不是軟件還進無形資產(chǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-27 13:55

你好,這個服務(wù)時間有限制嗎?幾年的?

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快賬用戶5831 追問 2022-07-27 13:58

老師一年

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齊紅老師 解答 2022-07-27 14:00

借預(yù)付賬款, 進項 貸,銀行存款,然后按月分攤,七月份可以一次把一到七月份的補到這個月。

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快賬用戶5831 追問 2022-07-27 15:31

分攤時候,比如六萬,每月就是五千七月時候,借管理費用~辦公費35000,貸應(yīng)付賬款35000,是這樣嗎?我們沒有預(yù)付賬款,做在應(yīng)付也可以吧!七月直接走管理費用辦公費不可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-27 15:32

可以 可以這么做的。

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快賬用戶5831 追問 2022-07-27 15:32

六萬是扣除進項的余額,不含稅金額

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齊紅老師 解答 2022-07-27 15:32

你好是的,是不含稅的。

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快賬用戶5831 追問 2022-07-27 15:33

那樣做對嗎

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快賬用戶5831 追問 2022-07-27 15:34

八月時候在做借管理費用5000,貸應(yīng)付賬款5000,是這樣嗎,一直到十二月

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齊紅老師 解答 2022-07-27 15:39

你好是的,是這么做的。

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你好,這個軟件是你們單位自己使用的嗎?
2022-07-27
你好,六月份借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按月分攤一個月,借管理費用貸銀行存款。
2021-07-07
你好,可以的,您還是正常做賬認證抵扣就可以了。或者你再找對方,把那個抵扣聯(lián)也要來,要是抵扣聯(lián)沒有用發(fā)票聯(lián)復(fù)印也可以的。
2023-07-25
你好;? ? ?借預(yù)付賬款;? 進項稅 貸銀行存款;? 按月? 叢22.8月開始按月分攤 :借 管理費用- 服務(wù)費? 貸 預(yù)付賬款? ?
2022-08-17
您好!其實這個租金,是可以計入管理費用—租金,貸銀行存款。實際拿到發(fā)票貼進去就好類
2022-06-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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