您好,這個(gè)是可以的,做個(gè)說明,就行
我們公司收到客戶開給我們一張電子商業(yè)承匯票,他們是背書轉(zhuǎn)讓給我們的,我們又背書轉(zhuǎn)讓給我們的供貨商,都是互相抵貨款,我們應(yīng)該怎么做分錄,謝謝!
你好,我們有個(gè)供應(yīng)商,有從我們這邊拿貨,欠我們70多萬貨款,我們從欠供應(yīng)商的貨款抵減了這筆數(shù),雙方都有互相開這筆數(shù)的發(fā)票,現(xiàn)在因?yàn)橘~上沒錢,這筆數(shù)的款雙方都不付可行嗎
老師,我們與客戶互相有往來,都是國際代理運(yùn)費(fèi),業(yè)務(wù)是一樣的,運(yùn)費(fèi)可以相互抵扣嗎?如果一方多的話差價(jià)部分開票可以嗎?
老師 這個(gè)怎么做分錄呢 客戶A打給我們50萬我們給他開發(fā)票 然后我們又打給供應(yīng)商50萬給我們開發(fā)票 只是走賬 沒有實(shí)際業(yè)務(wù) 都是對公打的 應(yīng)該怎么寫分錄呢
老師您好,供應(yīng)商給我們開發(fā)票上的賬戶信息和讓我們實(shí)際打款賬戶信息不一致,但是公司名稱和稅號都相同,這樣可以嗎
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
我們有郵件對賬的,這個(gè)憑證可以嗎?
這個(gè)的話是可以的,能