你好 借應收票據(jù)貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。 借庫存商品或者原材料 進項稅 貸應收票據(jù)
我們公司收到客戶開給我們一張電子商業(yè)承匯票,他們是背書轉(zhuǎn)讓給我們的,我們又背書轉(zhuǎn)讓給我們的供貨商,都是互相抵貨款,我們應該怎么做分錄,謝謝!
老師,請問收到客戶一張商業(yè)電子承兌匯票,我們背書轉(zhuǎn)給另外一家公司,分錄怎么做
你好,你好,我想問一下,我們收到承兌后在背書轉(zhuǎn)讓給供應商,但是供應商不給我們開票的,那我背書轉(zhuǎn)讓沒有票的話怎么入賬
老師 您好 我想請問下客戶付款時背書給我們一張電子銀行承兌匯票,然后我們又把這張電子銀行承兌背書給我們的供應商,請問供應商還是正常給我們開票嗎,我們也還是正常給客戶開票嗎
請問一下老師,我們公司收到一張其他公司背書給我們的電子匯票,該怎么做分錄呢?然后我們公司又把這張匯票背書轉(zhuǎn)給其他公司貼現(xiàn),背書轉(zhuǎn)讓匯票的分錄又怎么做呢,還有我們收到貼現(xiàn)款以后分錄怎么做呢?
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
現(xiàn)在我們這里就只收到轉(zhuǎn)讓背書的電子商業(yè)匯票,我們又轉(zhuǎn)讓背書出去了,還沒有開發(fā)票,怎么做帳
你好 你做無票收入 分錄也是按上面的來做的
老師,不應該是借應收票據(jù),貸應收帳款,再借應付帳款,貸應收票據(jù)嗎
你好 如果你是之前先掛了應收賬款 和應付賬款的 才是這樣來沖。 如果一開始就是知道是票據(jù)來支付和收款的 直接做。
那以后我們還是要開發(fā)票的,銷頂票和進項票以后開的
你好 那你們現(xiàn)在就分別做無票收入來入賬 你現(xiàn)在不管開票還是不開票出去 這銷項稅都要做賬的 做收入處理 。 進項稅你沒有取得 就做借庫存商品貸應收票據(jù)
沒有發(fā)票怎么做應交銷項稅和進項
你好 沒有開票出去做無票收入分錄:借應收票據(jù)貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 ;沒有收到發(fā)票 你要做 借庫存商品或者原材料 -暫估 貸應收票據(jù)
老師,我先做借應收票據(jù),貸應收帳款,再借應付帳款,貸應收票據(jù),到時開出去票和收到票再做個 借應收帳款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。 借庫存商品或者原材料 進項稅 貸應付帳款,這樣行嗎
你好 你現(xiàn)在已經(jīng)取得了收入了 就不能在掛往來了 。 你不能等著開票出去在做收入繳納稅費的。 會延遲交稅的
我們公司一直和他們有業(yè)務往來,之前都有應收應付的
你好 掛往來 跟你做收入是兩回事 。 你符合了收入條件的 就要做收入報稅的