這個(gè)的話是屬于簡易計(jì)稅,這個(gè)地方的沒錯(cuò)。
老師您好,請問一般納稅人企業(yè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的增值稅是在申報(bào)表附表一和主表里體現(xiàn)嗎?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回申報(bào)增值稅時(shí)填在哪里,附表一6%那里是灰色 填不進(jìn)去
老師,請問個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi),在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)填在附表幾哪一欄
請問填寫增值稅附表三(個(gè)稅申報(bào)手續(xù)費(fèi)返還)的數(shù)據(jù)后,會(huì)顯示在主表嗎?
個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表填附表一,未開具發(fā)票下面的6%欄嗎
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對不起來。
老師,請問,我現(xiàn)在要申報(bào)所屬期是 6 月份的個(gè)稅,那我社保是不是就要填 5 月份的數(shù)據(jù)啊,因?yàn)槲覀兊墓べY是次月發(fā)的,
運(yùn)費(fèi)是9的稅率 含稅金額20000 貨物是13的稅率 其中4的稅率差差價(jià)我該如何計(jì)算得出
小規(guī)模納稅人開造價(jià)咨詢服務(wù),發(fā)票稅率是免稅嗎?
個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,就一個(gè)股東,投了10萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,稅務(wù)不讓平價(jià)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓協(xié)議寫的102000,這應(yīng)該怎么做賬,賬用動(dòng)嗎,需要交什么稅,怎么做賬
老師好,銷售方小規(guī)模納稅人,購買方一般納稅人,一張普通發(fā)票會(huì)展服務(wù)*展位費(fèi),稅率/征收率,為什是0%?
老師,未分配利潤負(fù)數(shù)了,和交所得稅有沒影響
民宿寄他上面賣,平時(shí)都收平臺(tái)費(fèi),然后攜程開票給我們,我入賬借:銷售費(fèi)用 但是這次是攜程開票金額為負(fù)數(shù),如圖-13.41元,比如,我們我們應(yīng)收賬款是218元,但是我們收到的是231.41元中間差額13.41,就是不扣平臺(tái)費(fèi)得同時(shí),反而多給我們錢。這個(gè)13.41元我該入賬哪個(gè)科目?
老師您好,我企業(yè)是國有控股企業(yè),購買了一塊土地,后又轉(zhuǎn)賣給國家收回,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,所得稅,以上那幾項(xiàng)能免稅?
我是更正24年4月份的報(bào)表,確定對的,我就提交補(bǔ)繳稅款就行了,是吧?
對這個(gè)理解是賣車的。
這個(gè)理解是沒錯(cuò)的
我看百度有些人是填在一般計(jì)稅方法的百分之六,未開票銷售額里的
按照剛發(fā)的那個(gè)就行的
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心