你是一般納稅人?在附表1的未開收入欄對應(yīng)稅率6%
請問一般納稅人企業(yè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的增值稅是在申報(bào)表附表一和主表里體現(xiàn)的 那主表一的數(shù)字是自動(dòng)帶出來的嗎?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入申報(bào)增值稅是提示附表一第五行不允許填寫數(shù)據(jù)?
請問填寫增值稅附表三(個(gè)稅申報(bào)手續(xù)費(fèi)返還)的數(shù)據(jù)后,會(huì)顯示在主表嗎?
個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還,增值稅申報(bào)時(shí)除了附表一填寫不開票收入,為什么還要填附表三第一列第三行??
老師,請問報(bào)銷伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開食品可以嗎?
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
一般納稅人,已填寫了附表一和附表三。但是主表里面會(huì)顯示在那一項(xiàng)呢?
這個(gè)會(huì)顯示在哪里呢
只需填附表1,換算為不含稅銷售額,未開收入欄對應(yīng)稅率6%。就行了。
可是錄入對應(yīng)稅率時(shí)需要寫征稅項(xiàng)目
那這個(gè)要怎么選擇呢?
這個(gè)不需要開票的哈,
必須要要填明細(xì)才行呀,沒法直接填數(shù)據(jù)
這個(gè)是填應(yīng)稅服務(wù),稅目是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
就是因?yàn)檫x擇了第三個(gè),才導(dǎo)致要填寫附表三,不然通不過哦
附表3是按差額扣除才需要填報(bào)的
選擇了服務(wù)就要填表三呀
把你的附表3上傳來看看