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老師,我們是小規(guī)模納稅人, 22年第三季度開的40萬發(fā)票,有10萬是要作廢的,(但是這個10萬到了23年2月才作廢)當時這個10萬也沒入帳,導致報表收入少了10萬,申報企業(yè)所得稅的收入也少了10萬,但是增值稅填報的時候應稅服務是40萬,這個22年第三季度的申報表要修改嗎?

2023-03-20 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-20 15:31

您好,同學,是需要修改的哦,銷項稅額是自動帶進稅務局系統(tǒng)的

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快賬用戶6755 追問 2023-03-20 15:38

那到時候匯算清繳的時候填的收入要作廢后的總收入還是作廢前的收入

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:39

作廢前的收入啊,2022年度是有這筆收入的

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快賬用戶6755 追問 2023-03-20 15:45

那23年的時候再把這筆收入減掉是嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:49

是的,同學,可以這樣處理

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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