答案選C 。 同一控制下企業(yè)合并看“控制”,甲共持乙55%已實(shí)現(xiàn)控制;入賬價(jià)值按乙合并日所有者權(quán)益賬面價(jià)值550萬(wàn)×持股55%,得302.5萬(wàn) 。
老師你好,我手上有一個(gè)個(gè)體戶,我想問(wèn) 1、個(gè)體戶是和小規(guī)模一樣是季報(bào)的吧? 2、報(bào)稅沒達(dá)到起征點(diǎn)是不是不用申報(bào)了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)申報(bào)呢,只有達(dá)到起征點(diǎn)才要進(jìn)去報(bào)稅,是嗎?也是在電子稅務(wù)局上申報(bào)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)合營(yíng)方投資到合營(yíng)企業(yè),這個(gè)合營(yíng)方是要寫協(xié)議才叫合營(yíng)方還是說(shuō)只要兩個(gè)公司投資比例加起來(lái)達(dá)到50%以上就默認(rèn)為共同控制?
老師,我今天查到之前的合同里面的明細(xì)金額加起來(lái)比合同上的總金額少60元,開票都是按總金額開的,這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,稅局一般會(huì)查這些嗎,要怎么辦呢
有限合伙企業(yè),普通合同人占股比例要達(dá)到好多才不會(huì)丟了控股權(quán)啊,是34%嗎
老師,小規(guī)模是銷售是無(wú)論開不開增值稅,有票無(wú)票收入,只要加起來(lái)到達(dá)30萬(wàn)就上稅嘛,
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬(wàn)以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本?還是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬(wàn),要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫對(duì)不?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫(kù)存 10000貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)5000貸應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅:借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因?yàn)楸驹鲁隹诹嗽O(shè)備,有免稅要把所有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,7月10日進(jìn)行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢里財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)查詢 錄入日期還是7日的時(shí)間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報(bào)價(jià)單是200元。B公司報(bào)價(jià)是400元。c公司報(bào)價(jià)是700元。這樣算是規(guī)律性報(bào)價(jià)嗎?
暢捷通財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購(gòu)入分錄有什么影響嗎
老師,銷售部寫了一張費(fèi)用報(bào)銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價(jià)稅合計(jì)一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個(gè)怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對(duì)方是個(gè)人的,沒有辦法開票,怎么記賬?