您好, 是的,就是你說的這樣的
老師,請問小規(guī)模季度銷售額不超過30萬免交增值稅,這個30萬是開票收入和無票收入之和嗎,如果沒開發(fā)票也要累計在一起嗎
你好老師,小規(guī)模納稅人不含稅銷售額30萬以內(nèi)免增值稅說的是開普通發(fā)票吧,開增值稅發(fā)票無論發(fā)票多少金額都得交稅吧?
老師,這個報稅。小規(guī)模不是超45萬就交增值稅,不僅限于開票吧,只要銷售額達(dá)到就算是吧
小規(guī)模納稅人開專票,無論季度銷售額是否超過30萬的標(biāo)準(zhǔn),都要交增值稅,如果是開普票,季度銷售額沒超過標(biāo)準(zhǔn)就不用交增值稅,只有超過標(biāo)準(zhǔn)時才全額繳納增值稅。是這樣理解嗎?
老師,請問2022年小規(guī)模納稅人無論開多少普票都不交增值稅嗎?只要是在500萬以內(nèi)就免增值稅對嗎?
老師 個稅經(jīng)營所得申報時,收入總額包括營業(yè)外收入嗎?還是就填主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會計分錄沒注意,銷項稅額都選到銷項稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個調(diào)整調(diào)到銷項稅額里嗎,要是可以的話會計分錄怎么做
我公司損贈公益事業(yè),也收到扣贈發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個體戶經(jīng)營所得申報,沒有收入,只有成本費用,可以0申報么?
老師,請問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請問下申報印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營業(yè)收入十營業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會計核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報的時候先報財務(wù)報表還是報企業(yè)所得稅報表?謝謝
我還以為是增值稅開票達(dá)到30萬才上稅
這個也是包括無票收入的