查賬征稅的不含稅的金額 核定征稅的和定期定額的,如果不需要繳納增值稅是含稅的,需要繳納的話(huà)也是不含稅的
老師利潤(rùn)表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,一直沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),6月份季報(bào)不抵扣,應(yīng)該沒(méi)事的吧?
老師,1圖和2圖我想問(wèn)這個(gè)算增加的息稅前利潤(rùn)時(shí),為什么減掉的不是購(gòu)買(mǎi)設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問(wèn)為什么算平均資本成本時(shí)不考慮所得稅的影響呢 長(zhǎng)期借款的
老師,外賬上采購(gòu)員的備用金沖超3萬(wàn)多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬(wàn)多沒(méi)沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬(wàn)多備用金對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)給采購(gòu)員,采購(gòu)員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶(hù)銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒(méi)有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開(kāi)始法人做變更,法人換另外一個(gè)人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個(gè)法人工資6月就不做了,這家公司個(gè)稅直接0申報(bào)行不行,
制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時(shí)做了一筆公允價(jià)值變動(dòng)損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示去年企業(yè)所得稅年報(bào)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整,電子稅務(wù)局反饋時(shí),企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整情況如何填寫(xiě)?去年無(wú)需繳稅,有退稅,沒(méi)選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫(xiě),是把調(diào)整的滯納金填在納稅增調(diào)還是納稅減調(diào)處?詳細(xì)說(shuō)明處怎么寫(xiě)?
系統(tǒng)移動(dòng)跳出來(lái)的嗎?我打開(kāi)里面就有金額,不含稅,我忘記是我填寫(xiě)的還是系統(tǒng)貸出來(lái)的,今年就開(kāi)了一張發(fā)票。16500
成本費(fèi)用還不可以暫估,需要繳納816元的稅呢
這個(gè)需要自己填寫(xiě)的,你是什么征稅方式?
查賬征收,個(gè)體工商戶(hù)呢
這個(gè)人,每年很少開(kāi)票,讓他繳納八百多個(gè)稅不太現(xiàn)實(shí)。他第一次開(kāi)票呢。
自己填寫(xiě) 收入 成本費(fèi)用都是自己填寫(xiě) 利潤(rùn)總額自己計(jì)算的 根據(jù)利潤(rùn)表 收入不含稅的
成本費(fèi)用填寫(xiě)不進(jìn)去,提示,你填報(bào)的成本費(fèi)用與系統(tǒng)測(cè)算的金額差異過(guò)大,請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)后認(rèn)真如實(shí)填寫(xiě)。以免影響你的納稅信用,如確認(rèn)填報(bào)無(wú)誤請(qǐng)?jiān)趥渥谡f(shuō)明原因
那你就填寫(xiě)一下什么原因,比如成本費(fèi)用是多少,然后有發(fā)票的是多少