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老師,您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題,增值稅是不是當(dāng)月,只要出現(xiàn)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就必須要交增值稅,如果是部分時(shí)間點(diǎn),是銷項(xiàng)大于留抵,但是整個(gè)年度看,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)或者留抵,也要交是嗎?

2025-07-09 17:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 17:14

一般納稅人是按月計(jì)算是否交稅,銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶6716 追問 2025-07-09 17:28

感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-09 17:28

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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同學(xué)你好 是的,轉(zhuǎn)到未交增值稅就行了
2020-10-09
您好 是的 這樣理解正確的哈
2024-06-13
你好,那你認(rèn)證的時(shí)候不抵扣的那一部分不要認(rèn)證,如果全部認(rèn)證了就抵扣。
2021-06-20
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 是要交的稅的金額? 上個(gè)月有留底的計(jì)算增值稅時(shí)可以減去??
2021-08-05
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