您好,這個(gè)由你代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候交的
我們老板把自己的日子過(guò)車(chē)租給公司用,!他去稅局代開(kāi)發(fā)票需要繳哪些稅
老師,我們?cè)谧廛?chē)公司租車(chē),對(duì)方直接給我們開(kāi)的經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票給我們,我就想問(wèn)問(wèn),他們后面附的自己制作的代繳代墊(過(guò)路過(guò)橋費(fèi),加郵費(fèi)什么的),那他直接開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃總價(jià)是對(duì)的嗎?
我們是平臺(tái),給有房子需要出租的房東提供代收代付房租和出租服務(wù),房東把房子掛在平臺(tái),我們給他托管,租出去了我們替房東收房租,錢(qián)在我們公戶(hù)里,我們能不能從打到我們公戶(hù)的錢(qián)里,直接替房東支付給裝修公司或者保潔公司這筆費(fèi)用?這樣可以嗎
老師,我們員工租車(chē)給公司用,租車(chē)費(fèi)4月份支付給他們一整年的費(fèi)用,但是租車(chē)發(fā)票到現(xiàn)在都沒(méi)有拿回來(lái),租車(chē)費(fèi)用產(chǎn)生的個(gè)稅我是不是要等到他們把發(fā)票拿回來(lái)后給他們代扣代繳?還是現(xiàn)在就開(kāi)始在系統(tǒng)里代扣代繳?
老師,我們問(wèn)外面的個(gè)人租賃汽車(chē),他個(gè)人支付寶開(kāi)票給我們,這個(gè)個(gè)稅是需要他自己申報(bào),還是我們公司替他申報(bào)
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線(xiàn),有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線(xiàn),老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線(xiàn)部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
如果我也不給他們開(kāi)發(fā)票,他們也不把給我的租賃費(fèi)作為成本呢?
那就不用開(kāi)發(fā)票,也不用交稅
他們是給我付租金的,在匯算清繳的時(shí)候把它調(diào)出來(lái)了。
那就是不用開(kāi)票,你也不會(huì)產(chǎn)生稅