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老師,我上個月暫估的憑證,也產(chǎn)生收入了,月末做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?6月的暫估要8月才能拿到發(fā)票。

2025-07-09 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 16:17

暫估入庫可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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快賬用戶7481 追問 2025-07-09 16:18

什么時候沖銷成本呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 16:23

暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 領(lǐng)用的時候正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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暫估入庫可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2025-07-09
同學 如果是只隔了一個月的話,可以把發(fā)票附在后面呢。
2021-08-04
你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021-02-23
同學你好 對的 也要沖回成本
2022-10-21
需要需要重減一下,然后再按照發(fā)票計入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-10-16
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