發(fā)票上有金額的哈,是按金額申報
印花稅申報,是真的按合同來的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開票收入的不含稅金額申報印花稅。比如說一個工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開票數(shù)即銷售額的不含稅金額申報,這樣做對嗎
老師你好,每月的印花稅報稅是按開發(fā)票的金額填,還是按每月收到電費單金額開?
老師,下午好!因為我司的印花稅的申報一直以為都只報銷項發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補稅,我想問一下就是印花稅購銷合同申請的依據(jù)是什么:不含稅銷項發(fā)票金額+不含稅進項發(fā)票金額=申報金額嗎?(需不需要電費專用發(fā)票金額除扣出來了)。我現(xiàn)在是想問印花稅購銷合同是進項發(fā)票+銷項發(fā)票含稅申報呢?盼復(fù)!
老師,好。我們印花稅是含稅金額報,我想問的是,要是申報增值稅有開票收入,也有未開票收入的話,印花稅我應(yīng)該怎么報,
請問老師:我們2月份收到一個項目的95%的工程款,我們也開具了對應(yīng)金額的發(fā)票,但是沒有合同,請問:這種情況我們需要繳印花稅嗎?
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老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
我們的印花稅性質(zhì)是按技術(shù)服務(wù)合同申報的 其實我們主要做服裝銷售,那我現(xiàn)在申報印花稅 添加了按買賣合同,我是選擇按期還是按次
是的,新增采集稅目就行
那是按期 還是 按次
經(jīng)常發(fā)生的就按期,偶然發(fā)生的就按次