你好, 正常是填入其他免稅銷售額
老師 請(qǐng)問(wèn)我2月份開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬(wàn)多的負(fù)數(shù)發(fā)票 沒(méi)有重新開(kāi)具 但我報(bào)稅的時(shí)候 增值稅自動(dòng)對(duì)應(yīng)10萬(wàn)的增值稅 那個(gè)負(fù)數(shù)的增值稅填哪里
小規(guī)模納稅人,一季度專票不含稅開(kāi)具10萬(wàn),一個(gè)點(diǎn),但是普票部分因?yàn)榧t沖了,普票部分價(jià)稅都是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么報(bào)稅啊,專普票加在一起是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的
我們公司小規(guī)模在2022年1月開(kāi)了1%的普通發(fā)票,并且在當(dāng)時(shí)超45萬(wàn)繳納了增值稅,22年12月又沖紅了9萬(wàn),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅應(yīng)該退嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開(kāi)的增值稅專用發(fā)票3%,開(kāi)了16萬(wàn)專票,我填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,填寫增值稅專用發(fā)票第二欄3%那一欄吧,也不能減免吧?
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅(超30萬(wàn)),假如開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的專票(不含稅)20萬(wàn),沖減去年應(yīng)開(kāi)具的未開(kāi)具的發(fā)票(當(dāng)時(shí)做了無(wú)票收入);開(kāi)具1個(gè)點(diǎn)的專票10萬(wàn)(不含稅),開(kāi)具普票2萬(wàn)(不含稅),無(wú)票收入1萬(wàn),那么在申報(bào)的時(shí)候增值稅主表的1.2.3行次該如何填寫
接過(guò)來(lái)的賬,3月稅局讓補(bǔ)了前幾年的收入,然后公司前幾年也有進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)勾選,在3月勾選了,但是進(jìn)項(xiàng)稅額大于要補(bǔ)的稅額,然后也補(bǔ)了十多萬(wàn),4越報(bào)增值稅也沒(méi)留抵直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
一般納稅人取得增值稅普通發(fā)票,怎么做賬
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(fèi)(含:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)),開(kāi)票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費(fèi)嗎?經(jīng)營(yíng)范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)
小酒店購(gòu)買的床上用品如何做帳
老師好, 24年第一季度繳納的企業(yè)所得稅,7000元,在25年匯算清繳的時(shí)候退回,這種會(huì)計(jì)科目要怎么做啊
老師你好,外購(gòu)的商品運(yùn)輸費(fèi),是另外付的運(yùn)費(fèi)的,這個(gè)分?jǐn)偟矫考a(chǎn)品資本化的分錄怎么做
老師,客戶剛買的東西我給他開(kāi)了錢,他馬上就把錢轉(zhuǎn)給我了,我應(yīng)該怎么記分錄呢?
匯算清繳。。。。。。 賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,個(gè)稅系統(tǒng)上的工資金額。這4個(gè)都怎么看?數(shù)是怎么來(lái)的
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(fèi)(含:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)),開(kāi)票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費(fèi)嗎?經(jīng)營(yíng)范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)
老師,我根據(jù)科目余額表出報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)咋不平呢