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老師,小規(guī)模納稅人超過(guò)30萬(wàn),既開(kāi)專票3%又開(kāi)普票1%,紅沖了22年的一個(gè)免稅發(fā)票,負(fù)3萬(wàn),沒(méi)有重新補(bǔ)開(kāi),是以前開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)負(fù)3萬(wàn)應(yīng)該填在那一欄啊,在報(bào)增值稅時(shí)候

2025-07-09 14:46
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 14:49

你好, 正常是填入其他免稅銷售額

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你好, 正常是填入其他免稅銷售額
2025-07-09
你好這個(gè)之前普通發(fā)票 負(fù)數(shù)交過(guò)稅嗎,沒(méi)有就這個(gè)專票填寫2行普通發(fā)票,3萬(wàn)-6萬(wàn)是負(fù)數(shù)?那不填寫,
2021-04-09
你好,可以的,可以退稅的,紅沖1%在第一欄和第三欄里面申報(bào),但是你得去稅務(wù)局。
2023-01-12
需要去稅局大廳申報(bào),填寫1行等于2行這個(gè)下面
2021-01-12
同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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