同學(xué),你好 在開票系統(tǒng)里面,自己手動把稅額輸入9900.41
老師,我想問下我們9月份有一個產(chǎn)品16千克,發(fā)票金額開錯了,然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份,這個產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫,也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個分錄怎么做?
老師,請教下開出的發(fā)票稅額和不含稅金額和客戶要求的相差一分錢,這個有辦法調(diào)嗎?紅色圈起來是客戶要求的,發(fā)票是稅務(wù)局代開的,這個有辦法一致嗎?
請問老師,我們一個客戶產(chǎn)品是分兩部份下采購合同的,主芯片一個合同,主板一個合同,然后我們組裝后整個板子出給客戶,開發(fā)票是以主板的整體價格來開的,現(xiàn)在客戶那邊的稅務(wù)說發(fā)票的單價比主板合同的高(因?yàn)?我們是芯片+主板合并一起開的)要我們這里寫個說明,這個說明要怎么寫合適?
老師,我們是經(jīng)營部,發(fā)票額度10萬,預(yù)計(jì)這個月要開30W,可以先申請?zhí)犷~,等額度下來再開票,稅務(wù)提額那邊會批嗎?還是要先開了票再提額?
請問老師10月份有開出銷貨發(fā)票給客戶,客戶也已經(jīng)抵扣了,這個月發(fā)現(xiàn)金額有錯誤,需要重開,客戶同意補(bǔ)償稅額,那是不是需要全額補(bǔ)償開出去的那張發(fā)票的稅額,然后我們這邊稅務(wù)再怎么處理呢?
接過來的賬,3月稅局讓補(bǔ)了前幾年的收入,然后公司前幾年也有進(jìn)項(xiàng)稅額沒勾選,在3月勾選了,但是進(jìn)項(xiàng)稅額大于要補(bǔ)的稅額,然后也補(bǔ)了十多萬,4越報(bào)增值稅也沒留抵直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
一般納稅人取得增值稅普通發(fā)票,怎么做賬
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(fèi)(含:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)),開票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費(fèi)嗎?經(jīng)營范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)
小酒店購買的床上用品如何做帳
老師好, 24年第一季度繳納的企業(yè)所得稅,7000元,在25年匯算清繳的時候退回,這種會計(jì)科目要怎么做啊
老師你好,外購的商品運(yùn)輸費(fèi),是另外付的運(yùn)費(fèi)的,這個分?jǐn)偟矫考a(chǎn)品資本化的分錄怎么做
老師,客戶剛買的東西我給他開了錢,他馬上就把錢轉(zhuǎn)給我了,我應(yīng)該怎么記分錄呢?
匯算清繳。。。。。。 賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,個稅系統(tǒng)上的工資金額。這4個都怎么看?數(shù)是怎么來的
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(fèi)(含:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)),開票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費(fèi)嗎?經(jīng)營范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)
老師,我根據(jù)科目余額表出報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)咋不平呢
輸不了,我是開了10項(xiàng)產(chǎn)品,合計(jì)的稅額是9900.42
同學(xué),你好 你改其中一個單項(xiàng)的稅額