你好,這個不需要的。因為7月是申報6月的。
請問,社?;鶖?shù)調(diào)整后,月初7月份的個稅已經(jīng)申報了,現(xiàn)在可以作廢重新按照新的社保個人代扣來申報吧
社?;鶖?shù)做了調(diào)整,上月個稅申報的時候還是按原來的基數(shù)申報的,這個月可以把上個月少扣的加上去嗎
社保核基數(shù)時我按照最低假如說是6520核,然后申報個稅時工資哪里我可以填8000,可以么
社?;鶖?shù)還沒有出來,申報個稅是不扣除社保還是按照之前申報的基數(shù)扣除?
申報個稅和申報社保的時候,是全部按照基本工資申報還是按照基本工資和績效工資一起申報?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
5月份工資,六月份發(fā)放,六月份申報五月工資?還是六月份發(fā)了七月再申報呢
你好,這個是7月申報6月發(fā)放的5月份的工資。
就是工資發(fā)了再申報,雖然個稅系統(tǒng)顯示的是六月份,但是不是六月份工資嗎
你好,6月發(fā),發(fā)的是5月的工資