你好,你6月借預(yù)付賬款,201800,管理費用租金 10900,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2700 貸銀行存款。
老師,我在7月份向物業(yè)支付了我們公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60萬。在8月份收到發(fā)票。我怎么做分錄呢?把房租攤消到每個月分錄怎么做呢
某酒店8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)交易: (1) 8月12日銷售客房200000元,160000元于8月15日收到,10000元已于7月10日預(yù)收,30000元10月4日收到。 (2)8月19日預(yù)收A公司客房預(yù)訂款(定金)60 000元。 (3)8月21日支付第二季度房租50000元。 (4) 8月23日發(fā)生銷售運(yùn)雜費10000元,9月3日以銀行存款向運(yùn)輸單位支付。 (5)8月25日預(yù)訂第二年度報刊雜志,共計支付20000元。 (6) 8月30日支付當(dāng)月水電費40000元。 要求:分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和現(xiàn)金收付制計 算8月份營業(yè)收入和費用。
案例:A公司8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)交易。61)8月12日銷售商品200000元,160000元于8月15日收到,10.000元于7月10日預(yù)收,30000元10月4日收到。(2)8月19日預(yù)收A公司購貨款(定金)60000元?!?)8月21日支付第二季度房租50000元。(4)8月23日發(fā)生產(chǎn)品銷售運(yùn)雜費10000元,9月3日以銀行存款向運(yùn)輸單位支付。(5)8月25日預(yù)訂第二年度報紙雜志,共計支付20000元。(6)8月30日支付當(dāng)月水電費40000元。要求:分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算8月份收人與費用(見表1-1
老師,請問我們公司的租賃期是2022年9月20日至2025年9月19日,房租總額是489268元含稅,不含稅金額是448869.72元,稅額是40398.28元,合同規(guī)定是半年支付一次房租,已經(jīng)支付了2022年9月20日到2023年3月19日的房租78194元含稅,不含稅71737.61元,稅額6456.39元,我公司的借款利率按3.85%算,按照新租賃準(zhǔn)則,這個會計分錄要怎么做?
公司租用個人房屋為職工做宿舍,租期:24年5月15日至25年4月30日,房租1500元/月,房屋由2名員工使用,每月每人扣除300元,實際公司每月負(fù)擔(dān)房租900元,公司按季度支付房租,已支付至25年1月31日,24年底收到全年發(fā)票18000元,前期公司已經(jīng)逐月按照1500元攤銷房租(分錄:借:管理費用-房租1500 貸:其他應(yīng)付款1500),24年底收到整年發(fā)票,整體分錄我應(yīng)該怎么做呢
老師您好,承擔(dān)上游公司到項目地維修師傅的路費,那我怎么做會計分錄?請問是否要幫代扣個稅? 還有公司現(xiàn)在是一般納稅人收到補(bǔ)開小規(guī)模期間發(fā)票專票是否可以抵扣?
公司買殺菌鍋做八寶粥用的,公司委托廠家做,殺菌鍋拿去,這個折舊放到什么科目,
老師 六月份的唯一一筆收入 大頭一百萬是五月份申報無票收入,五十萬才是六月份的銷售數(shù)據(jù) 是在一張票上 這個要怎么操作呀
老師,建廠房打井屬于什么科目
租進(jìn)來車輛保險,進(jìn)項可以抵扣嗎
我們是建筑行業(yè) 分包方給我們開發(fā)票 甲方代發(fā)工資結(jié)算工程款 這樣可以嗎 不對公結(jié)算 開的是工程服務(wù)發(fā)票
老師我們代交社保,扣款時怎么做賬
貿(mào)易公司。設(shè)備都是1000萬,分2-3年才付清,長期往來的掛賬怎么平
一般納稅人增值稅申報表主表,應(yīng)稅勞務(wù)收入填寫什么金額?6%服務(wù)費的收入可以填寫在這里嗎
老師,最近國家稅務(wù)總局對于股東工資發(fā)放情況有最近的規(guī)定么?
支付,借:預(yù)付賬款—房租公司27000貸:銀行存款27000,收到發(fā)票,怎么入賬,月底攤銷怎么入賬
你好,你不是付的3個月的?是付了2個多月的?
付的3個月的付了32700
你好,你先紅字憑證沖減預(yù)付的。 然后再按照我借預(yù)付賬款,21800,管理費用租金 10900,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2700 貸銀行存款。給你的憑證做。32700
是當(dāng)月的,我直接更正了.收到發(fā)票,直接按照發(fā)票攤銷嗎,
你好,是的,就是這樣了。
預(yù)支付房租時,借:預(yù)付賬款—房租公司32700貸:銀行存款32700,中旬收到發(fā)票,直接做賬到月底(按照攤銷入賬)借:管理費用 房租10000,進(jìn)項稅額2700,貸: 應(yīng)付賬款12700,這樣的,后面兩個月攤銷直接是借,管理費用 房租10000,貸應(yīng)付賬款10000,老師看一下對不對
你好,可以的,可以這樣做
不需要其他應(yīng)收款過度對吧
你好,可以不用這個了。