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6月1日支付房租公司6—8月房租32700元,一個月是10900元(含稅)6月15日收到專票.不含稅30000,稅額2700,請問支付房租和收到發(fā)票,到月底攤銷怎么入賬

2025-07-09 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-09 10:37

你好,你6月借預(yù)付賬款,201800,管理費用租金 10900,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2700 貸銀行存款。

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快賬用戶2537 追問 2025-07-09 14:43

支付,借:預(yù)付賬款—房租公司27000貸:銀行存款27000,收到發(fā)票,怎么入賬,月底攤銷怎么入賬

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:44

你好,你不是付的3個月的?是付了2個多月的?

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快賬用戶2537 追問 2025-07-09 14:48

付的3個月的付了32700

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:50

你好,你先紅字憑證沖減預(yù)付的。 然后再按照我借預(yù)付賬款,21800,管理費用租金 10900,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2700 貸銀行存款。給你的憑證做。32700

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快賬用戶2537 追問 2025-07-09 15:33

是當(dāng)月的,我直接更正了.收到發(fā)票,直接按照發(fā)票攤銷嗎,

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:33

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶2537 追問 2025-07-09 15:38

預(yù)支付房租時,借:預(yù)付賬款—房租公司32700貸:銀行存款32700,中旬收到發(fā)票,直接做賬到月底(按照攤銷入賬)借:管理費用 房租10000,進(jìn)項稅額2700,貸: 應(yīng)付賬款12700,這樣的,后面兩個月攤銷直接是借,管理費用 房租10000,貸應(yīng)付賬款10000,老師看一下對不對

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:38

你好,可以的,可以這樣做

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快賬用戶2537 追問 2025-07-09 15:41

不需要其他應(yīng)收款過度對吧

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:43

你好,可以不用這個了。

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你好;? ?1月開始按月分?jǐn)?:借預(yù)付賬款貸銀行存款 ;? ? 借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款?
2022-12-05
借預(yù)付賬款貸銀行存款。 這個是三月份的分錄 四月份借管理費用18000/6 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項900 貸、預(yù)付賬款。
2022-04-04
同學(xué)你好 可以一次性做費用 借:管理費用-房租 18000 應(yīng)交稅費 900 貸:銀行存款 18900
2022-04-04
您好, 1、收到發(fā)票時,您可以將發(fā)票放在8月攤銷房租的憑證后,或者另將發(fā)票整理成備查簿,不需要額外做分錄 2、每個月的攤銷分錄如下: 借:管理費用 5 貸:預(yù)付賬款 5
2021-09-27
你好 借預(yù)付 貸銀行 按月記費用 借管理費用貸預(yù)付
2021-09-27
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