你好,紅字信息表對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,你作廢哪一個(gè)發(fā)票,發(fā)票金額多少
老師,請(qǐng)問一下,我有一個(gè)對(duì)方公司想要我們開一個(gè)紅字通知書給到他們,他們開個(gè)紅字發(fā)票給我們,然后再打錢給我們(打錢的金額部分是紅字通知書開出的金額),請(qǐng)問這樣合理嗎?要不要補(bǔ)充說明的?
老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過的專票退給我們了,說是單位名稱錯(cuò)了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過的專票2聯(lián)都退給我們了,說是單位名稱錯(cuò)了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
#提問#老師,我們開的發(fā)票,客戶抵扣了,現(xiàn)在他要退貨,我讓他們辦紅字通知單,但是通知單的金額與原藍(lán)字發(fā)票有2分差異,這個(gè)有影響么?按理說應(yīng)該一模一樣才對(duì)
老師,請(qǐng)問銷售方開出去的專用發(fā)票,購買方已入賬,后申請(qǐng)退票,退回來的是紅字通知單,上面顯示未抵扣,這個(gè)時(shí)候銷售方根據(jù)對(duì)方開出的紅字通知單開的紅字發(fā)票,需要銷售方自己留存,還是要把二三聯(lián)紅字發(fā)票交給購買方?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
我們租賃公司給地質(zhì)局租車出野外,還提供駕駛員。駕駛員保險(xiǎn)我公司出錢發(fā)票卻要寫地質(zhì)局,這部分支出該怎么處理。
老板微信把要發(fā)的工資轉(zhuǎn)給院長,讓院長一個(gè)一個(gè)微信發(fā)給員工,請(qǐng)問這個(gè)憑證要怎么做。票據(jù)要哪些
老師好,建筑公司收到自己項(xiàng)目的成本票借:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本-工程施工成本-xx項(xiàng)目貸:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 可以,這么處理嗎?
想問下就是我租了一個(gè)辦公樓,然后有兩間租給別人,我公司可以開房租發(fā)票嗎?還是直接房東開
老師,我們老板是買了一塊地,在A公司名下,然后又注冊(cè)了一個(gè)公司,又劃了一部分地方給了新注冊(cè)的B公司,一個(gè)月租賃3萬,那我們作為B公司也就是租賃方,需要繳納哪些稅,怎么做分錄?
股東退休了,他的工資可以稅前扣除么?
請(qǐng)問收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),怎么申報(bào)增值稅?
現(xiàn)代服務(wù)類目,6%的收入填增值稅申報(bào)表里應(yīng)稅勞務(wù)銷售額對(duì)嗎?
想問下就是我是外貿(mào)公司,注冊(cè)地址一個(gè),經(jīng)營地址一個(gè),然后開票只開注冊(cè)地址,現(xiàn)在稅務(wù)叫我補(bǔ)經(jīng)營地址發(fā)票,退稅局這種情況怎么處理
跟合作商對(duì)賬,需要讓對(duì)方提供什么數(shù)據(jù)資料?
老師,我這個(gè)紅字通知單是沒有開票出去的,直接做了未開票收入申報(bào)的
你好,這個(gè)不行的。你要做不開票收入的負(fù)數(shù),你先跟稅務(wù)局說一下,看他們有什么要求。
我想問的是,我這個(gè)給對(duì)方打回來的紅字通知單,可以撤銷或者怎么樣處理呢?
你好,這個(gè)他沒有確認(rèn),就是作廢了
我知道她沒有確認(rèn),我想問的是現(xiàn)在要怎么樣操作,我才可以重新開一張 10 萬的紅字通知單給對(duì)方
你好,你直接正常填開 銷售方登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊“開票業(yè)務(wù)”-“紅字發(fā)票開具”-“紅字信息確認(rèn)單錄入”
那我之前給對(duì)方開的那張紅字通知單的發(fā)票,就是相當(dāng)于我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票還是可以用的,是吧,然后我在重新開一張新的 10 萬紅字通知單給對(duì)方,是嗎
你好,是的。因?yàn)槟莻€(gè)信息表作廢了,相當(dāng)于沒用了。你重開