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我們公司銷售天然氣,已經填寫了增值稅申報表,那還用不用填寫原油天然氣增值稅申報表??

2025-07-08 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-08 17:58

不用填寫原油天然氣增值稅申報表

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快賬用戶1157 追問 2025-07-08 18:00

那什么情況下需要填寫這張表?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 18:01

通常都不需要,除非稅局要求

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相關問題討論
你好,如果開的是普通發(fā)票的,其他的都不用填寫,只填寫主表。
2022-01-11
外貿企業(yè)出口業(yè)務既要辦理出口退免稅申報,同時要進行增值稅納稅申報,增值稅納稅申報需要填寫增值稅納稅申報表,會涉及以下四張表填寫:增值稅納稅申報表主表、附表一、附表二、增值稅減免稅申報明細表。 下面我們用一個案例來進行說明。 假設外貿A公司2021年7月,出口貨物銷售額合計120萬元,該筆業(yè)務符合辦理出口退稅條件,已全部開具出口發(fā)票;當期購進貨物全部用于出口取得增值稅專用發(fā)票共40張,金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,那么增值稅申報表要如何填寫?首先,我們需要根據出口業(yè)務所確定的銷售收入,來填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報明細表》。第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。注意,如果外貿企業(yè)出口的是服務,則要將銷售額填寫在第19欄——服務、不動產和無形資產銷售額欄次。第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。如果外貿企業(yè)出口的是服務,銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務”欄次。填寫完銷售收入,外貿企業(yè)用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數據,檢查無誤就可以提交申報了。 這樣就完成外貿企業(yè)出口業(yè)務增值稅納稅申報表填寫了。
2022-05-27
你好你做借其他業(yè)務成本,貸其他應付款天然氣公司
2021-05-11
同學你好 只要是已經出口報關的產品,倘若為0退稅稅產品(或取消退稅率)不是免稅的商品,就不用做出口退稅申報,須視同內銷計提銷項稅額。
2022-10-28
你好??是還要在主表23欄填報的
2021-12-02
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