是,電子稅務(wù)局增值稅納稅申報(bào)表上的數(shù),是自動(dòng)出來(lái)的
老師好,電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的表為什么不會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)呢?謝謝
老師,發(fā)票認(rèn)證過(guò)以后,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)附表二是自動(dòng)出來(lái)的還是填上去的
老師賬上自動(dòng)計(jì)提的附加稅尾數(shù)是0.23,電子稅務(wù)局自動(dòng)出來(lái)的是0.22,可以改電子稅務(wù)局嗎?
老師,開(kāi)出去的數(shù)電票,在電子稅務(wù)局的申報(bào)增值稅時(shí),存根聯(lián)沒(méi)有自動(dòng)上來(lái),是什么原因?怎么解決
老師,電子稅務(wù)局的增值稅數(shù)據(jù)和系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的excel不一樣,按哪個(gè)來(lái)申報(bào),按電子稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)的數(shù)據(jù)嗎
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
如果有未勾選的增值稅憑證呢
未勾選的增值稅,不會(huì)帶出來(lái)
那報(bào)增值稅也不用自己填??? 假如企業(yè)有減免稅啊,等等,電子稅務(wù)局也能識(shí)別出來(lái)?
都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)勾選,也不用填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)
就是增值稅申報(bào)表和那些附表,都不需要自己填是嗎???
若無(wú)未開(kāi)票收入等特殊事項(xiàng),是的