你好,你說(shuō)的是系統(tǒng)是哪個(gè)系統(tǒng)?。?/p>
老師,你好!外貿(mào)企業(yè)首次從稅務(wù)局作出口備案登記,稅務(wù)局給的電子數(shù)據(jù)讓導(dǎo)入出口退稅系統(tǒng),具體怎么做?在哪里系統(tǒng)導(dǎo)入?是上海市電子稅務(wù)局-我要辦稅那里嗎?
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申報(bào)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。系統(tǒng)上自動(dòng)帶出來(lái)的年初數(shù)和報(bào)表上的年初數(shù)不一樣。年初數(shù)可以進(jìn)行修改數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)我能不能修改系統(tǒng)帶動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)。
您好,老師,換電腦報(bào)稅了,個(gè)稅申報(bào)稅系統(tǒng)和電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng),以前的數(shù)據(jù)能導(dǎo)到新的電腦上嗎 ,謝謝
老師,你好。有一家公司,沒建賬,但有收入,成本,那我給他報(bào)增值稅的時(shí)候,電子稅務(wù)局銷售額根據(jù)開發(fā)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來(lái),實(shí)際收入要大于系統(tǒng)的。我要按哪個(gè)申報(bào)?
老師:我開票系統(tǒng)和電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅讀出來(lái)的開票金額怎么不一樣呢
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開的,另20萬(wàn)是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
系統(tǒng)也是在電子稅務(wù)局里面的發(fā)票查詢里面導(dǎo)出的excel
你去核對(duì)一下,開具的發(fā)票里面,你是一般納稅人嗎?如果是一般納稅人的話,他不是有開專票,還有開具的其他發(fā)票,還有無(wú)票收入。你看一下是不是有無(wú)票收入。
是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模的看你賬上的,你去看一下你賬上的收入多少。
和無(wú)票沒有關(guān)系吧,
有關(guān)系啊,因?yàn)闊o(wú)票收入和有發(fā)票的普通發(fā)票一塊填寫。
小規(guī)模也可以有無(wú)票收入的。
現(xiàn)在是開票系統(tǒng)實(shí)際開出的發(fā)票和申報(bào)表自動(dòng)彈出的數(shù)據(jù)不一致,
你好,那修改成正確的申報(bào)表里面的修改。
這兩個(gè)不一樣,按8321.73來(lái)報(bào)吧
對(duì)的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。