已扣款可修改,通過電子稅務(wù)局找 “申報錯誤更正” 模塊,補填減免數(shù)據(jù)后提交;或帶申報表、說明、證件等去辦稅廳,審核后更正,多繳稅款可申請退或抵下期。操作前可打 12366 咨詢當(dāng)?shù)匾?。
老師你好,請問9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣,當(dāng)時忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因為沒有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報,這種情況應(yīng)該怎么辦?只有到有稅款的時候才能抵扣,還是可以提前改過來填寫負(fù)數(shù)增值稅表上和減免稅表
老師,我是一般納稅人,報12月增值稅時附表二8b欄忘記填旅客運輸票了導(dǎo)致多交稅了,請問我可以在下月申報1月份增值稅時填報上嗎?
稅控盤服務(wù)費減免增值稅分錄是需要交增值稅的時候做?還是?可以先做減免分錄,等到時候需要抵減時直接填申報表直接扣除?
這個月稅款已經(jīng)扣了,還能修改增值稅申報表嗎
小規(guī)模開專票增值稅計提對了,填申報表時第18欄減免那2%數(shù)據(jù)錯了,導(dǎo)致增值稅扣款和計提的不一致,多扣3.1元,麻煩問一下老師,這種情況怎么處理
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費減免稅款還是營業(yè)外收入政府補助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費還有明天的物業(yè)費怎么做賬
實在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
在電子稅務(wù)局可以完成操作吧
金額也不多,十幾塊,我是申請還是不申請好???
同學(xué)你好 這個可以的