你好,現(xiàn)在可以修改的,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。
個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)扣款還能更改嗎
這個(gè)月稅款已經(jīng)扣了,還能修改增值稅申報(bào)表嗎
老師,如果某月增值稅已經(jīng)申報(bào),而且已經(jīng)說了報(bào)稅期限,但是忘了認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣的話還能補(bǔ)認(rèn)證發(fā)票并且修改報(bào)表嗎
老師11月的增值稅申報(bào)表已經(jīng)繳稅款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的行次填錯了,不影響稅額,能修改嗎?怎么修改?
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)并扣款,還能修改報(bào)表退稅么?
核定的個(gè)體,需要做納稅申報(bào)嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報(bào)啊?
老師您好,購買方提交紅字申請,銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時(shí)候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級,圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
老師您好,購買方發(fā)票已認(rèn)證,購買方提交紅字申請后,銷方開票的時(shí)間有要求嗎?
老師好,稅務(wù)稽查補(bǔ)交未開票收入,以及繳納的稅款,在增值稅申報(bào)表里怎么填
含獎金24260全年收入131466,這樣要交稅4626,這樣獎金應(yīng)該怎么申報(bào)更能少交稅
老師,小規(guī)模家居裝飾公司,本月銷售發(fā)票金額合計(jì)150萬元,一共6張發(fā)票,其中三張是建筑服務(wù)裝修費(fèi),第四張是撤柜費(fèi),第五張是家具展柜,第六張是專柜工程服務(wù),然后,在結(jié)轉(zhuǎn)模塊顯示庫存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金屬用品130等,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本如何計(jì)算做賬務(wù)處理
抖音打款驗(yàn)證的0.01元計(jì)入什么科目?
做出納找擔(dān)保人,請問有擔(dān)保人什么風(fēng)險(xiǎn)啊,需要注意什么?
我是已經(jīng)把稅款交了,然后才發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯了,這樣是可以更正的是嗎
對的,是的,可以更正申報(bào)。