你好,去年計提了,沒實際分配得
是這樣的,之前吧企業(yè)所得稅年報的營業(yè)成本比利潤表年報多了23萬,現(xiàn)在稅務(wù)局要求利潤表年報中的營業(yè)成本要和企業(yè)所得稅年報營業(yè)成本一致,所以相應(yīng)資產(chǎn)負債表也要怎么樣調(diào)整 怎么樣才能把資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=利潤表年報凈利潤+資產(chǎn)負債表期初未分配利潤 所以要怎么樣調(diào)整期末未分配利潤 怎么樣做分錄
拿這張資產(chǎn)負債表,怎么能算出今年利潤,今年利潤是14225268.17元,未分利潤的期末減期初,和利潤有差額是因為今年使用以前年度損益調(diào)整,我想知道用著資產(chǎn)負債表怎么算利潤,是拿今年應(yīng)收減應(yīng)付加存貨再加現(xiàn)金,固定資產(chǎn)么?實在不會哪位老師給個公式,我們老板就要讓這么算。謝謝
其他應(yīng)付款外幣的匯兌損益沖減利潤100萬在利潤表里面沒有體現(xiàn)出來,但是資產(chǎn)負責表里面體現(xiàn)出來了,年度利潤表的未分配利潤與資產(chǎn)負責表的未分配利潤有差額,這個怎么在報表體現(xiàn)?
24年資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付利潤里有-8萬多,這個在年末時要處理嗎?25年-8萬還在應(yīng)付利潤里,今年產(chǎn)生的利潤卻在未分配利潤里,這個怎么回事,怎么調(diào)或在年末的時候要注意什么呢?謝謝
請問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務(wù)成本,憑證是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當時做的暫估。憑證應(yīng)該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應(yīng)該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請老師講解詳細一點,謝謝)
請問老師,頂賬房的契稅怎么計算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
老師計算現(xiàn)金凈流量的公式中稅后營業(yè)利潤和稅后經(jīng)營凈利潤是一樣的嗎
老師我想問一下內(nèi)賬跟外賬有啥區(qū)別
老師,請問,我開出去一張紅字通知單出去,金額是 9 萬的,現(xiàn)在對方把我這個紅字通知單作廢了,要我換成是 10 萬的紅字通知單,我要怎么樣操作,我的稅也申報了
如何把已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了的本年利潤,填寫到科目余額表的期初里面
老師,建筑單位一般納稅人人可以開6個點的普票嗎
發(fā)放員工工薪中的十三薪怎么做分錄?
老師您好,殘保金怎么算的?