可確認(rèn)為成本費(fèi)用,平應(yīng)付賬款,匯算時(shí)調(diào)增
老師,公司租的車。實(shí)際已經(jīng)到付租金時(shí)間了也實(shí)際已經(jīng)用了半年了,但對(duì)方?jīng)]有開票過來,我們款付了這個(gè)怎么做賬
老師你好,請(qǐng)問以前年度未開票確認(rèn)了收入,后來實(shí)際業(yè)務(wù)沒發(fā)生就一直掛著應(yīng)收應(yīng)付,現(xiàn)在清查后要按實(shí)際入賬,請(qǐng)問該怎么調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付賬款?
沖銷以前的應(yīng)付賬款該怎么做?就是前幾個(gè)月就付了錢的,并開了發(fā)票,因?yàn)闀?huì)計(jì)未收到發(fā)票不知道,所以應(yīng)付款一直掛著,現(xiàn)在才知道已經(jīng)付過了,還怎么辦
有一筆以前的應(yīng)付賬款 沒有走銀行存款付款 實(shí)際是老板自己已經(jīng)付款 但是賬一直掛在那邊 要怎么處理
老師,單位因庫房管理問題,有些材料來貨沒有單據(jù)就沒有入庫,但貨款已付,現(xiàn)在幾年下來就積攢一些應(yīng)付賬款都顯示負(fù)數(shù),實(shí)際是已經(jīng)來貨并已消耗完了,這個(gè)應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)直接做營業(yè)外支出可以嗎,還是怎么處理好
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來的這種是不用記賬的吧,就是計(jì)成功轉(zhuǎn)出去的,對(duì)吧
公司欠股東的錢長時(shí)間還不上,其他應(yīng)付款掛長了又怕有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問一下還可以還可以怎么處理
老師請(qǐng)問,稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項(xiàng)目名稱賬上記錯(cuò)了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯(cuò)誤項(xiàng)目名稱 借研發(fā)支出——正確項(xiàng)目名稱負(fù)數(shù)嗎
請(qǐng)問老師按季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候, 申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,是按照科目余額表,本季度最后一個(gè)月,期末余額填寫。 申報(bào)利潤表, 利潤表當(dāng)中本期金額,是按這個(gè)季度三個(gè)月的,本期發(fā)生額相加填寫。 利潤表當(dāng)中累計(jì)金額,是按這個(gè)季度最后一個(gè)月利潤表 ,本年累計(jì)填寫。 對(duì)嗎?
老師 AB是一個(gè)關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒有物流單據(jù)可以嗎?
6月計(jì)提附加稅 交的時(shí)候又差異 少交了0.01 這個(gè)7月應(yīng)交稅費(fèi)附加稅這個(gè)貸方就會(huì)有余額呢 怎么調(diào)整呢 營業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請(qǐng)問一下,我們是生產(chǎn)大門的,每個(gè)月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進(jìn)去
最后一問我怎么算的比原購置價(jià)格還低?不過按照題目意思應(yīng)該也更低才對(duì)。。。我看不出我哪里算錯(cuò)了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項(xiàng)目在東麗區(qū)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎