你好,這個(gè)額計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)就行。
2022-實(shí)訓(xùn)五(費(fèi)用、支出的核算)(二)資料:紅星公司2022年6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費(fèi)用2000元,增值稅稅率為6%,增值稅120元,電視臺(tái)廣告費(fèi)30000元,增值稅稅率為6%,增值稅1800元。2、計(jì)提本月短期借款利息2900元,長(zhǎng)期借款利息9500(其中:應(yīng)計(jì)入在建工程3000元)。3、銀行存款捐贈(zèng)“希望工程”50000元。4、以銀行存款購(gòu)買(mǎi)印花稅票1200元。5、從銀行提取現(xiàn)金支付離退休人員工資8800元,離退休人員醫(yī)藥費(fèi)300元。6、以銀行存款訂閱下年度報(bào)刊費(fèi)4800元,增值稅稅率為9%,增值稅432元。7、以現(xiàn)金支付職工生活困難補(bǔ)助費(fèi)3000元。8、以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)零星辦公用品800元,增值稅稅率為13%,增值稅104元。9、以銀行存款支付各項(xiàng)稅收罰款及滯納金4600元。10、以銀行存款支付銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)300元。(三)要求:1、根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄;2、計(jì)算企業(yè)當(dāng)月的管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用老師會(huì)計(jì)分錄咋寫(xiě)啊,還有具體數(shù)額是多少呢
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買(mǎi)的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢(qián)掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎?
老師您好,公司處于基建期,為辦理臨時(shí)停電業(yè)務(wù),需在報(bào)紙上刊登停電信息,發(fā)生的發(fā)布費(fèi)應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目核算?另外基建期發(fā)生的零星工程,如抽水或池塘清淤,應(yīng)計(jì)入在建工程待攤支出嗎?
計(jì)算車(chē)船稅的時(shí)候,不考慮年中轉(zhuǎn)讓掉的車(chē)輛對(duì)吧
老師,麻煩問(wèn)一下一個(gè)公司可以不報(bào)工資薪金,只報(bào)一個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬800元,這樣操作可以嗎,是否違規(guī)
承諾遲延和遲到這兩個(gè)哪個(gè)算失效
如果我們公司跟個(gè)人簽勞務(wù)合同,是不是也要給人家交社保,如果給個(gè)人勞務(wù)發(fā)工資,要不要交個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,土地在無(wú)形資產(chǎn)核算,需要攤銷么?
老師,公司茶葉種植基地為生產(chǎn)自產(chǎn)茶葉而購(gòu)入的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?比如前期進(jìn)項(xiàng)的茶山開(kāi)墾,種植等工程款取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你好,麻煩問(wèn)一下外貿(mào)出口企業(yè)當(dāng)月做完退稅勾選后,上個(gè)月出口退稅有附表二上的進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)表附表二上25欄本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù),金額稅額減下去嗎?27欄合計(jì)的是做完退稅勾選,但是還未退稅的稅嗎?
這種退款是做什么分錄?我公司收到了退款
老師,超過(guò)三年不能確認(rèn),也聯(lián)系不到客戶,也沒(méi)有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
老師個(gè)人按2萬(wàn)交的65.35個(gè)稅怎么倒退稅率
你不用計(jì)入待攤,直接計(jì)入在建工程-服務(wù)費(fèi)。
報(bào)刊發(fā)布費(fèi)可以計(jì)入工程支出嗎,也是為工程開(kāi)展臨時(shí)停電需要
你好,可以的,可以這樣做。
老師,您說(shuō)的零星工程計(jì)入在建工程–服務(wù)費(fèi)是指什么
你好,我我的意思是不用去帶他們直接計(jì)入費(fèi)用就可以了。他給你們提供的這個(gè)抽水的服務(wù),你就直接計(jì)入服務(wù)費(fèi)。
我們是建設(shè)方,比如池塘有水,需要先抽水和清淤,和某公司簽訂了零星工程合同,該公司承擔(dān)這些零星工程,我們支付零星工程費(fèi),所以請(qǐng)問(wèn)零星工程費(fèi)是計(jì)入在建工程哪個(gè)明細(xì)項(xiàng)目呢
你好,你就計(jì)入在建工程-A項(xiàng)目-清淤服務(wù)費(fèi),就可以了。