你當(dāng)時(shí)申報(bào)的銷(xiāo)售額正確嗎?如果是的話(huà)找你稅務(wù)局給維護(hù)。
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬(wàn)的未開(kāi)票收入,已經(jīng)正常申報(bào)了,這個(gè)季度補(bǔ)開(kāi)了這10萬(wàn)的發(fā)票,那么申報(bào)這個(gè)季度的增值稅時(shí),開(kāi)票額比實(shí)際收入額多了10萬(wàn),這個(gè)對(duì)申報(bào)有影響嗎?會(huì)比對(duì)不通過(guò)嗎?如果不通過(guò)該如何處理?
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具的是普通發(fā)票1%稅率,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),填增值稅納稅申報(bào)表總是提示比對(duì)不過(guò),怎么填?
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)超過(guò)了30萬(wàn),其中有開(kāi)票收入49,無(wú)票收入5,我填了減免稅申報(bào)表,申報(bào)時(shí)顯示比對(duì)不通過(guò)
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)超過(guò)了30萬(wàn),其中有開(kāi)票收入49,無(wú)票收入5,我填了減免稅申報(bào)表,申報(bào)時(shí)顯示比對(duì)不通過(guò)
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷(xiāo)售收入不超過(guò)30萬(wàn),都是免征增值稅的。那假如第一季度沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開(kāi)票就把第一第二季度的票一起開(kāi)了,開(kāi)了50多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)下第二季度是不是只能按照50多萬(wàn)來(lái)申報(bào)交稅了?
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬(wàn)賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶(hù)突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
銷(xiāo)售額含了未開(kāi)票收入
找稅務(wù)局那邊給維護(hù)這里是系統(tǒng)的問(wèn)題