截 圖你的主表看一下的
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬了,開過專用發(fā)票和普通發(fā)票,還有不開票收入,不開票收入填在增值稅申報(bào)表哪欄呢?
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票超過超過45萬,其中包括未開票收入,想問問未開票收入在增值稅申報(bào)表哪申報(bào)?
老師,小規(guī)模企業(yè)有5萬的未開票收入,季度未超過30萬,怎么填增值稅申報(bào)表,如果超過30萬季度 ,而且有5萬未開票收入季度,如何填表
老師,小規(guī)模納稅人,開具的是普通發(fā)票1%稅率,季度沒有超過30萬,填增值稅納稅申報(bào)表總是提示比對(duì)不過,怎么填?
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)超過了30萬,其中有開票收入49,無票收入5,我填了減免稅申報(bào)表,申報(bào)時(shí)顯示比對(duì)不通過
行政事業(yè)單位忘記電子稅務(wù)局密碼
老師,零申報(bào),這個(gè)紅色財(cái)產(chǎn)損失怎么填
公司幫員工繳納社保,社保單位和個(gè)人部分實(shí)際全由公司承擔(dān)的,個(gè)稅申報(bào)時(shí)是按1153.74申報(bào)的,那計(jì)提和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么寫?
老師您好!問一下10月份申報(bào)的是幾月份的個(gè)稅?
老師,企業(yè)所得稅報(bào)的是1-9月份的職工薪酬是不
收到稅務(wù)通知有張發(fā)票有問題不能抵扣,現(xiàn)在我找到這張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)做賬了,但是沒有抵扣,現(xiàn)在要怎么操作
老師你好!酒店購買的梳子、浴帽、拖鞋應(yīng)記入庫存商品還是計(jì)入低值易耗品
老師你好,我們這個(gè)月有個(gè)項(xiàng)目驗(yàn)收了,但是不能開發(fā)票,我想問一下我們可以暫估收入嗎?是不是報(bào)稅的時(shí)候做無票收入
老師,您好!一般納稅人的企業(yè)所得稅稅率是25%嗎
應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)是發(fā)放數(shù)嗎
主表我申報(bào)的是53萬,然后應(yīng)納稅減征額,填的是53*0.02,小規(guī)模納稅人減按1%
失敗的原因是我減免稅額填多了,因?yàn)槲议_票是開了49,但我有無票收入5,加起來53,主表我也申報(bào)的53
你好。你這個(gè)53萬是不含稅的吧,如果不含稅的,忽略這個(gè)提交就行。
是不含稅的,53我就填在主表的了第一欄,這個(gè)沒錯(cuò)吧
對(duì)的,是的,第三行里面也填寫。