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老師 請(qǐng)問運(yùn)輸行業(yè) 20人工資。社保個(gè)稅代繳。1/求計(jì)提 發(fā)放分錄。2/另外每月計(jì)提和實(shí)際發(fā)放金額有不符怎么辦。多了少了的分錄。3/?個(gè)人員是只買社保沒有工資發(fā)放的怎么做分錄呢? 謝謝
老師,請(qǐng)教個(gè)問題就是我們1月份工資表里人事把單位承擔(dān)社保部分多加了,導(dǎo)致做2月份賬務(wù)處理時(shí)2月實(shí)際扣款時(shí)金額不一致比工資表里少,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
老師好,會(huì)計(jì)記賬只是把有發(fā)票的賬記了,沒發(fā)票的沒記,導(dǎo)致銀行賬跟出納對(duì)不上,怎么調(diào)整呢? 謝謝
公司銷售的時(shí)候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實(shí)際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實(shí)相符,應(yīng)該怎么操作呢?這是幾年以來導(dǎo)致的,不是現(xiàn)在,謝謝老師。
你好,老師,上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的少了,怎么做會(huì)計(jì)分錄。反過來,上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多了,又是怎么做賬的,謝謝!
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問這個(gè)啟用日期寫什么,謝謝
老師,請(qǐng)問下,在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進(jìn)開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額是按什么計(jì)提的 怎么做會(huì)計(jì)分錄
我公司本年累計(jì)凈利潤+年初未分配利潤不等于期末未分配利潤總額是為什么,資產(chǎn)負(fù)債表是平的。搞不明白他們之間的關(guān)系。請(qǐng)老師指教。
2020年賬面價(jià)值=540我懂,/4什么意思
老師。你好!我們工廠建設(shè)廠房及其他單體項(xiàng)目,發(fā)票未取得!現(xiàn)用工程竣工結(jié)算審核單里邊的單位工程名稱入賬,這樣做分錄對(duì)嗎?
企業(yè)的注冊(cè)資本是五年內(nèi)必須實(shí)繳,是指賬戶上必須長期有這么多資金在公司賬戶嗎
老師:如果調(diào)以前年度的企業(yè)所得稅,是不是應(yīng)納稅額變了,凈利潤變了,還得調(diào)會(huì)計(jì)報(bào)表呢?
銀行借款合同需要繳納印花稅嗎
您好,已收回,收現(xiàn)金: 借:庫存現(xiàn)金 43.96 貸:應(yīng)付職工薪酬 43.96 銀行收回: 借:銀行存款 43.96 貸:應(yīng)付職工薪酬 43.96 如果之前多計(jì)提,沖減分錄: 借:費(fèi)用類科目(紅字)43.96 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)43.96 未收回,確認(rèn)借款: 借:其他應(yīng)收款-員工姓名 43.96 貸:應(yīng)付職工薪酬 43.96 如果之前多計(jì)提,沖減分錄: 借:費(fèi)用類科目(紅字)43.96 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)43.96 收回時(shí): 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 43.96 貸:其他應(yīng)收款-員工姓名 43.96
賬是對(duì)的。就是銀行手誤多發(fā)了幾十
哦哦,那這個(gè)把錢收回來就行啊 借:銀行? 貸:應(yīng)付工資
這樣的分錄應(yīng)付職工薪酬就多了43.96。其實(shí)賬是對(duì)的呀,這樣應(yīng)付多了43.96以后怎么平啊
您好,不會(huì),付款時(shí) 借:應(yīng)付工資,要不這個(gè)分錄沒法平