你好,學員,這個沒有結轉(zhuǎn)成本的嗎
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因為很多遺留問題,比如前任會計盤庫后,做了庫存盤點單,調(diào)整了庫存商品,很多年盤庫都這樣操作的,很久以后,導致待處理流動資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進貨款10萬,實際最后就開了6萬的入庫單,導致賬上一直掛著應付借款借方4萬,而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整,已無法補錄入庫單了。 這不年底了,我想著年結存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
老師你好,公司之前進貨都開了進項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應該怎么操作呢?
老師你好,公司之前進貨都開了進項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應該怎么操作呢?
公司處置車輛,固定資產(chǎn)清理,開票的時候貸方是固定資產(chǎn)清理,而不是收入,那么增值稅報表和所得稅報表是不是就不一致了?這樣有沒有關系
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營預繳稅款銷售額是開票金額嗎
本月無業(yè)務發(fā)生,怎么結轉(zhuǎn)本期損益?
老師,客戶退了一部分貨。我們票在23年就開完了,退回來的單價也比以前是低。票可以紅沖一部分嗎?單價是不是不可以改動?
這種手工賬的各種賬本,一本是不是從一月份一直用到12月份,把頁數(shù)用完為止,沒有了,又重新拿一本新的出來用?
老師,6年前開的發(fā)票給甲方,現(xiàn)在結算金額比開發(fā)票的金額小,甲方要求我們紅沖之前的發(fā)票,再重新開張正數(shù)發(fā)票,這樣可以嗎?我能紅沖前幾年的發(fā)票嗎?
有個人的工資不發(fā)放了,社保怎么記
老師,給我們安裝窗戶的個人,去稅局代開發(fā)票,發(fā)票上備注要我們代扣代繳個人所得稅,這個代扣在個稅哪填報?
老師,假如本月工資6000 個稅30 ,本月工資下月發(fā)放,本月和下月會計分錄應該怎樣寫。
忘記密碼和帳號收不到驗證碼