你好,那應(yīng)當把沒發(fā)票的沒記的分錄補上才是的?
老師記賬軟件上銀行余額和銀行的不一致,不要多筆沒有記在賬上,但是票據(jù)都沒有了,現(xiàn)在想讓記賬軟件上的銀行余額和銀行的對上,要怎么做分錄呢
老師好,現(xiàn)在賬面上現(xiàn)金余額30萬,可能由于之前代理記賬的沒按照銀行對賬單記賬,導致銀行存款金額賬實不符,為了銀行存款相符,做了分錄調(diào)整,所以現(xiàn)金余額這么大,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?走費用,開費用票好,還是沒費用票匯算清繳調(diào)增繳納所得稅好?或者有其他更好的辦法?
老師好,會計記賬只是把有發(fā)票的賬記了,沒發(fā)票的沒記,導致銀行賬跟出納對不上,怎么調(diào)整呢? 謝謝
老師,之前代賬公司一直沒有設(shè)立銀行賬戶,可是公戶從14年一直都有流水,那邊記賬只看發(fā)票,公司開的票記應(yīng)收或庫存現(xiàn)金,收的票記應(yīng)付,跟銀行流水也完全對不上,從公戶上面扣繳的稅款也沒有分錄,反正跟銀行賬戶有關(guān)的賬都沒記,我現(xiàn)在接過來要怎么整理?公司是一般納稅人
老師您好。接了一家公司的賬,有一年的時間,記賬沒有做銀行流水,開具的發(fā)票直接借記銀行存款,貸記主營業(yè)務(wù)收入,導致銀行余額賬目余額是實際余額不符,我現(xiàn)在想要把它調(diào)合理,應(yīng)該怎么調(diào)整
我們環(huán)保危廢收集單位,我們收集了一批危廢品,并向?qū)Ψ绞杖√幹觅M3000和運輸費1000元,我們會開服務(wù)費發(fā)票給對方。這批收集來危廢我們需要入庫嗎?我們到時會轉(zhuǎn)移出去給處置單位我們需要付款給處置單位,這個過程的財務(wù)處理要怎么操作
老師好,咨詢下有家公司私自作廢了一張以前年度的發(fā)票,如果對方已經(jīng)做到賬里了,那這邊的發(fā)票運費,對對方有啥影響嗎?
老師好,請問我四月份預(yù)收貨款5月份才出口出去,請問我的分錄這樣對嗎
老師,期末應(yīng)收票據(jù)借方和貸方都有數(shù)據(jù),該應(yīng)收票據(jù)需要重分類嗎?應(yīng)收票據(jù)貸方是重分類到應(yīng)付票據(jù)的嗎?
老師,我問下長期借款分錄是不是,借銀行存款,貸:長期借款。借:長期借款-本金 財務(wù)費用-利息 貸銀行存款,是這樣嗎
某企業(yè)2023年營業(yè)收入5000萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元,可稅前扣除的金額為()?
某企業(yè)2023年營業(yè)收入5000萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元,可稅前扣除的金額為()?
應(yīng)納稅所得額100w以下現(xiàn)在的企業(yè)所得稅稅率是5%還是2.5%
老師,現(xiàn)在需要一份最新的驗資報告,這個需要在哪里能查找到呢?
老師,我們是制造業(yè)企業(yè),現(xiàn)出租不動產(chǎn),符合簡易計稅方法5個點開具發(fā)票,因為簡易計稅方法不能抵扣進項稅,我能不能放棄簡易計稅方法,按照9個點開具發(fā)票,抵扣進項稅額呢,謝謝
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