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老師,公司買的配件,給付款了,也給發(fā)貨收到了,但是沒給開發(fā)票,這個(gè)怎么做賬啊,當(dāng)月還給銷售出去了。有收入了,能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

2025-07-05 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-05 16:18

直接暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本就行

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快賬用戶4552 追問 2025-07-05 16:28

已經(jīng)付款了,怎么做賬啊,麻煩給列一下

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齊紅老師 解答 2025-07-05 16:30

暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商?? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款

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你好!你們之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理就不對,銷售貨物沒有確認(rèn)收入是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的。你可以把之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖紅,當(dāng)月確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)一次
2021-09-23
你好,對方?jīng)]有給你開發(fā)票,你暫估一個(gè)借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-07-07
同學(xué),你好 你貨物發(fā)出了嗎?貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移了嗎? 如果轉(zhuǎn)移了,要做無票收入的
2025-04-10
你好;? 1. 你做無票收入 做賬 借應(yīng)收賬款-某客戶 貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 先去? 按無票收入報(bào)稅? ?
2023-03-09
借發(fā)出商品,貸庫存商品。
2023-04-11
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