那么6月做預(yù)收賬款,7月做收入
餐飲管理有限公司,承包食堂,再租給個(gè)人商戶,所有商戶收的餐費(fèi)統(tǒng)一收到出租方,出租方收取一定管理費(fèi)后返給餐飲管理有限公司,餐飲管理有限公司收取一定管理費(fèi)再把每個(gè)商戶的營業(yè)款發(fā)放給他們,出租方不給餐飲管理有限公司開票,我們需要給商戶怎么開票?開的金額是收取管理費(fèi)那部分嗎?商戶都是個(gè)人和個(gè)體工商戶,我們需要報(bào)稅的是哪部分?出租方也不給餐飲管理有限公司開票該如何處理?謝謝老師
餐飲(生活服務(wù))2021年12月31日前是否可以開免稅發(fā)票,這個(gè)有沒有營收限額(即是否有政策說多少營收內(nèi)是免稅,多少營收是按1%開票) 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是季度45w營收免稅,那超過季度營收45w的餐飲行業(yè)公司是否要繳納增值稅
老師,小規(guī)模公司,賣中藥保健品之類的,開票的金額比較少,因?yàn)橐教幗M織學(xué)習(xí)、開會那些,所以餐飲費(fèi)一個(gè)月有點(diǎn)多,像這種發(fā)生的餐飲應(yīng)該怎么入賬好一點(diǎn)
老師,公司是小規(guī)模,經(jīng)營食堂和餐飲,6月份A公司職工餐費(fèi)7月初開的發(fā)票,餐費(fèi)一直未支付(7月份也是如此),6月份沒賬做賬時(shí)沒做這筆,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
老師,我們有個(gè)餐飲其實(shí)是一家餐廳,分別注冊了一家個(gè)體戶一家小規(guī)模。主要是為了能多開點(diǎn)發(fā)票,少交增值稅。可是收入都劃到小規(guī)模賬戶。因?yàn)槊缊F(tuán)點(diǎn)餐只能劃到一個(gè)賬戶里。那個(gè)體戶的賬戶開了票我怎么做賬呢?
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?